同学你好 图片在哪里呢
老师你好,我们是一般纳税人,我们有业务是在国外检测,对方开给我们形式发票,我们当月到银行和税务局去付了款,并代扣代缴了增值税和附加税,现在要做公司正常业务8月份申报,还要把这个代扣代缴的一起申报吗
老师,您好。我们租了香港公司一个厂房,代扣代缴了增值税,我们现在要抵扣这个增值税,如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的?疑问如下 纳税人编码是写我们公司还是对方公司? 纳税人类型什么?是写我们公司还是对方公司? 纳税人地址是写我们公司还是对方公司? 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗?
老师,您好。我们租了香港公司一个厂房,代扣代缴了增值税,我们现在要抵扣这个增值税,如图这个代扣代缴税收缴款凭证应该怎么填写的? 纳税人编码是写我们公司还是对方公司? 纳税人类型什么? 计税金额、扣除额、实缴金额这三个都是写完税证明上的金额吗?
老师我问下就是我们公司是小规模纳税人我们买了一批设备对方开给我们一张专票那我在凭证上面是需要写应交税费-进这个税额吗还是不写
我们是一家劳务派遣公司,差额计税,个税是根据实发工资申报的,个人部分的五险一金在个税申报表中有体现,报增值税的附表三可扣除金额应该怎么算呢?代发工资+代缴的社保公积金,这个代缴社保公积金只有公司部分可以扣除吗?还是个人部分也可以扣除?
老师好,我们是房产公司,我们为了销售房子,租了一个销售展位,我们付的租金和展位的管理费,我应该计入到什么科目?
老师你好,小规模确认收入时,是这样写分录吗?收到货款3万元 借:银行存款 30000 贷:主营业务收入 29700 应交税费-应交增值税 300 季度确定免税时 借:应交税费-应交增值税 300 贷:营业外收入 300
您好,老师,我们公司是做幼儿篮球培训的,有个外国客户给孩子报名了,要求开票,只发了这个公司抬头,那我开票的时候,可以直接按这个开头开吗!? 公司抬头:10160929 MANITOBA CORP
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
郭老师,如果固定资产损毁,要怎么做账,累计折旧也还没提完
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
老师,您好。如上图这个,请帮忙看看怎么填写的,谢谢
同学你好 这个厂房在大陆吧
是的,老师。
这个公司在大陆没有分公司吗 不给你们开房租发票吗