个体户的经营所得在缴纳个人所得税后进行分红,相关会计分录如下: 1.结转本年利润:借:本年利润贷:利润分配——未分配利润 2.进行利润分配:借:利润分配——未分配利润贷:利润分配——应付利润 3.支付分红:借:利润分配——应付利润贷:银行存款

老师,您好,请问个体户已经将收入申报了增值税和个体户生产经营所得了,也完税成功了,现在把钱提现出来,就是相当于把利润提出来,要怎么做分录呢,还需要再缴纳百分之二十的分红税吗
老师,您好,请问下个体户企业年末有未分配利润在贷方,现在已经缴纳了经营所得个税,那么现在法人要把已经交了个税的这部分利润转给自己,从交税到分配利润怎么做分录呢?
老师,我们是合伙企业(有限合伙) 支付的经营所得个税该怎么做账呢 比如年度汇缴申报 两个股东应缴纳经营所得个税税款45元 她们自己付款还是得公司银行存款支付 这个分录又怎么做 这个算公司的费用吗,要怎么做账 怎么分红,怎么做分录 有点懵,不知道头绪 谢谢
老师,我有一家个体户,因为2023年享受了优惠,2023年我有一笔经营所得税费用退都法人私人账户上,现在法人把回单给我,2024年怎么做分录呢?
老师您好,请问我们是个体户,2023年的经营所得税已经交了,现在要把经营所得的金额转给法人账户,请问转账的时候备注什么合适呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
收到,谢谢老师!
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