咨询
Q

充值10000送800积分,积分可兑换任何商品 分录可以做成 借:银行存款 10000 财务费用-销售折让800 贷:预收账款 10800吗 提货时. 借 :预收账款10800 贷:主营业务收入 9557.52 应交税费 1242.48

2024-07-01 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 15:12

可以的,可以这么做的。

头像
快账用户4765 追问 2024-07-01 15:12

这样收入就增高了,税费也增高了对吧,有什么风险吗

头像
齐红老师 解答 2024-07-01 15:13

你好,这种没有风险的就是你们单位多交了税款。还有一种做法就是你开发票的时候按照折扣之后再来开赠送的也开,分别开折扣,然后直接按照折扣之后的也就是赠送的,不过账务处理也不交税。

头像
快账用户4765 追问 2024-07-01 15:15

如果她前期充值了5000没有赠送积分,也没消费完,后面又充值10000有赠送积分,这样充值金额在一起,但是消费了 。怎么算这个折扣呢

头像
齐红老师 解答 2024-07-01 15:17

你赠送给他的一共送了多少?假设销售了100,你赠送给他的是50他只消费了30,那你开130,然后再开30的折扣的 剩下还有赠送20没有消费

头像
快账用户4765 追问 2024-07-01 15:22

开了30的折扣,那在收入这里有abc产品 ,是按相应的折扣去折算确认收入吗?

头像
齐红老师 解答 2024-07-01 15:22

按照对应的折扣里面去开,然后ABC这三个产品分摊的销售额里面分别开折扣。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2024-07-01
您好同学。按照您这样做最清楚。如果一定要合在一起可以将收到款和确认收入放一起。其他就不能合并了。
2021-07-06
你好 第一个可以 第二个借预收账款3000贷主营业务收入应交税费 借预收账款3000贷库存商品,应交税费
2020-08-09
这个按照8800开票就行的,不需要单独设置客户的名字
2023-11-14
你好需要计算做好了发给你
2024-01-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×