你好,可以的,你需要回去更正申报的税务局
老师,您好,我们公司是小规模纳税企业,我在做年度企业所得税申报表的时候,一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息,属于小型微利企业,依据政策可免于填报:《一般企业收入明细表》(A101010)《金融企业收入明细表》(A101020)《一般企业成本支出明细表》(A102010)《金融企业支出明细表》(A102020)《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)《期间费用明细表》(A104000)"这样,那我们也是属于小型微利企业的,这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了?但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的,而且这两个都超出了税前抵扣标准的,就真的不用作税前调整了吗?
企业已获得雏鹰计划证书,在填报企业所得税汇算清缴申报时,填了A107012(研发费用加计扣除优惠明细表)之后,风险扫描结果说与A107041(高新技术企业优惠情况及明细表)中的金额不一致,我又增加了该表,把数据填进去了。但是填好后,风险扫描结果提示基础信息表中没有填高新企业企业证书,实际上基础信息表中这行是灰色的不能填。 那么问题是:单位是属于科技型中小企业和获得雏鹰计划证书的。在企业所得税汇算清缴申报中需要填哪些表?基础信息表中科技型中小企业以及高新企业那行都是灰色无法填数据以及上传数据。我单位算不算高新技术企业啊?
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
只@向阳老师 @向阳老师 @向阳老师 我想咨询一下,我填这个财务报表报送和信息采集的时候我们之前的现金流量表都是零申报,我们也不用库存现金这个科目 但是我从财务软件里面一倒,导出来的现金流量表里有数据,我是零申报还是根据现金流量表里的数据去报
老师好,我们是科技型小企业,填报的信息采集表和财务数据报表不一致,填表的信息采集表做了研发费用,但是财务报表没有做,而且跨年了,这种可以调账吗?
当期所得税费用的公式怎么理解?为什么递延会出现在这里?
老师,税务要求提供业务真实性的情况说明,请问有没有相关模板,谢谢
这是过了吗?不知道拿的到证书不?
你好 请问一般餐饮店具体要对哪些商品进行盘点呢
这道题的递延所得税费用怎么算的?求解析
表演场地租赁的小规模开票税率多少
老师1、以前报损现在收款了,是必须用以前年度损益吗?2、修改以前申报要补税滞纳金?能不能直接入利润分配3、收款是前两年,报损是再早,是更改到报损那年吗?4、这个是报损后发生事项,是不是区分于少计漏计那种呢?报损那个时点年限很长了补缴纳➕滞纳金很多哦5、这个情况应该如何账务和税务处理更妥当呢
合伙企业,工商年报的控股情况怎么填
公司原来是張三的法人,实收资本也是以張三实缴的,后来法人变更成李四,现金减少注册资本,是以李四直接退还吗?
最下面一行领款人不能复制粘贴,出现下面情况,如何恢复复制粘贴,求步骤。