可以的,可以抵扣的。
10月已经报税缴款了发现有一张进项要在9月进行勾选 但是当时没有勾选,还有什么方法可以把这张发票补认证到9月的进项里啊
老师,我们是一般人,有一张进项发票这个月没有勾选,那我们这张的进项税记账是记到待抵扣进项税吗?
请问一下,公司11月变更为一般纳税人,但是6月有一张成本票是13个点的专票,现在这张票挂在进项票未认证里面,这个要怎么处理?能把这张票在勾选认证里的不抵扣勾选里勾选吗?
老师,我勾选抵扣了那张2019年5月的进项发票,申报了后,刚想起来查了一下公司是2019年8月1日升级为一般纳税人的,那张进项票应该不能抵扣吧?已经申报扣款了怎么改呢?
建筑行业一般纳税人, 11月份发票进项税没有勾选也没有抵扣,但是做了待认证。 1月份勾选抵扣了,那张发票应该放在1月还是11月
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问题一,我这种情况是不是跟视同销售无关?问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。麻烦老师针对三个问题一一详细答复一下,谢谢,已经咨询一个早上,累了,麻烦详细详细一个问题一个答复。谢谢
残保金4.3个人报几个人
增值税进项税额做待认证抵扣的分录
老师,工资表上签名是谁签是法人么?
我们公司销售和批发电子产品,门店很多,这个库存管理有没有好的方法,不同品牌的电子产品,这个库存,和财务能不能用一套软件全部解决?有什么推荐吗?
您好老师 我想问一下我这边客户应收账款期末余额为借方负数九万 是不是意思我们差客户九万的发票呀
老老师7月份的进项税额已经抵扣,现在8月份才发现错误,要做进项税额转出,那么这笔分录要做在7月份还是8月份
比如说1月份收到一笔货款,记错了应收单位了,现在怎么改呢
老师,请问我们本来要出口申请退税的,后面国外的客户要我们转内销开票给他的代理商,这样我们会产生多余的费用吗
可是10月之前是小规模纳税人?那两张发票分别是6月和9月开的
小规模期间有收入吗?有收入的不行,没有收入的可以。
有收入。可我现在勾选认证了,是不是得做进项税额转出?
是的。附表2里面进项转出其他。
老师麻烦再问一下,我这有个公司快注销了,科目余额表上只剩13万多库存现金和19万多的实收资本,这怎么处理啊
这个库存现金实际有这个钱吗?如果没有的话,这个钱用在哪里了?