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你好,请问,今年缴纳以前年度的企业所得税,在做计提的时候做成了借,所得税费用 ,贷应交税费-应交企业所得税了,已经跨月了,这个要怎么做调整凭证呢

2024-07-02 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-02 09:44

借利润分配未分配利润或者是以前年度损益调整 借所得税费用负数。

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快账用户1303 追问 2024-07-02 09:46

可以直接做借,以前年度损益调整,贷,所得税费用吗?

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齐红老师 解答 2024-07-02 09:47

可以的,可以这么做的。

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快账用户1303 追问 2024-07-02 09:56

是全部用借方?还是说用贷方呢?

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齐红老师 解答 2024-07-02 09:57

你好,全部都做借方比较合适。

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齐红老师 解答 2024-07-02 09:57

所得税费用放到借方负数里面去。

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借利润分配未分配利润或者是以前年度损益调整 借所得税费用负数。
2024-07-02
你好,同学 不用调整以前年度损益调整,直接所得税费用科目,摘要注明清楚
2024-04-12
你好 借应交税费贷以前年度损益调整
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金额不大,可以直接计入所得税费用
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同学你好 这样做就可以的
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