借利润分配未分配利润或者是以前年度损益调整 借所得税费用负数。

你好,我们是一般纳税人,今年5月份做了企业所得税汇算,缴纳了所得税2700元钱,这笔所得税费用,交款的时候借:所得税费用2700 贷:银行存款,同时计提所得税 借:应交税费应交企业所得税2700 贷:所得税费用2700,这样做,是不是对的呢
老师好,2022年12月我计提了所得税,借:所得税费用 贷:应交税费_所得税!!!!!!2023年我怎么冲了?(计提错了,这个凭证不应该存在),用以前年度损益调整?分录怎么做
24年1月缴纳23年第四季度企业所得税的时候,我在1月计提企业所得税借:所得税费用贷:应交税费应交所得税 缴纳企业所得税的时候,做的是借:应交税费应交所得税 贷:银行存款 ,那我要调整以前年度损益怎么做分录?
你好,请问,今年缴纳以前年度的企业所得税,在做计提的时候做成了借,所得税费用 ,贷应交税费-应交企业所得税了,已经跨月了,这个要怎么做调整凭证呢
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,企业是贸易出口方式是CIF,国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
老师,我们公司做生产加油站标准件的,生产工人不是我们公司的员工,而是劳务公司的人来生产,从公司成立到现在几个月了,一直在生产,却提供不了数据给我核算成本,导致账上原材料一直是购进状态,劳务费每个月都有开发票过来也付出去了,我想的是要年终了,让公司安排人盘点现有原材料,倒挤出成本,老板不同意,老师,怎么跟老板做思想工作?光有劳务成本不领用材料,这有没有风险
老师:政府单位会计年终要做哪些准备工作
请问老师,甲单位是电视剧制作企业,税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么?
个体户可以不用建账不?
分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
可以直接做借,以前年度损益调整,贷,所得税费用吗?
可以的,可以这么做的。
是全部用借方?还是说用贷方呢?
你好,全部都做借方比较合适。
所得税费用放到借方负数里面去。