是的,就是那样子的

老师 无形资产摊销的正确分录是借 管理费用-无形资产摊销 贷 累计摊销是吗 但做账的时候贷方记了无形资产 这样是不是就减少无形资产原值了?从而会影响资产总额?
老师好,想请教一下、公司的科目余额表期初挂着无形资产,对于无形资产该怎么进行摊销呢?
购入一项无形资产,借:无形资产 贷:银行存款 ,分摊时是这样做的 借:管理费用 贷:累计摊销,这样的话即使分摊完了无形资产跟累计摊销还有余额,这样的分录对吗?
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
某企业2020年12月31日“无形资产”科目余额为500万元,“累计摊销”科目余额为200万元,“无形资产减值准备”:科目余额为100万元。该企业2020年12月31日资产负债表中“无形资产”项目的金额为()万元。
老师,B c d 帮我解释下,有点不理解
公司将公司的车转让给个人,金额3万,需要交什么税?税率是多少?谢谢
老师好,个体户上个季度开的发票,现在可以红冲吗
我是代理记账公司会计,法人经常通过公账刷流水往来款,会不会有风险?
哪种情况企业 只能开3%的普票呢 不能开3%专票
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块中午如果调整的话,他会影响我汇算清缴的报表吗?
老师我刚进发票系统一看有很多进项发票被红冲了,我不知道前期我是否抵扣过进项,是否需要做进项税额转出。要怎么处理?
老师,公司做外贸出口,给货运代理公司付的货运代理费怎么入账,开的六个点的代理服务费发票
老师,我们要注销的话,余额表中固定资产,在建工程都不能有数么?还有往来都必须清为0么?哪些可以有数?
老师,法人去世,100%占股,他儿子继承法人,去公证处做公证,手续费太高,如果现在做减资,也绕不过先做公证,是不是
累计摊销 的余额无需任何处理吧,一直都会在账上的吧。
是的,只要没处理就一致在账上
好的,谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师,如果固定资产没有折旧完毕就出售了,那么残值该如何处理呢。
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师,我的意思是,除了要结转账面价值以外,还有5%的固定资产残值,这个该如何处理呢,应该做损失吗。具体用哪个分录呢。
就是体现在固定资产清理科目