你好,销售给个人的不用交,但是销售给企业的需要。
有个问题想请教下,签订购销合同会产生印花税,向我们这种门店都是零售业务,我开了个眼镜店,验光配镜的,都不用签合同,我还需要缴纳印花税吗?还是只要有收入就需要缴纳印花税,我以前单位会计都是按销售收入直接计提的印花税,根本不区分是不是签过合同
单位下半年就没缴过印花税,单位没有签合同,我就没缴纳,现在2023一月份在申报第四季度的报表,我可以全年收到材料发票和运输发票,开具销售发票一次性申报印花税?这样操作会不会印花税突然缴纳多了,会不会下风险?这样做会不会有滞纳金?应该怎么处理好?
老师你好,我公司一般纳税人,开具发票有销售发票,有租赁发票,缴纳印花税时,购销合同包括租赁合同这部分吗,因为租赁还有特有的租赁印花税征收,分别征收还是购销合同征收全部合同的,租赁再单另申报?
开具和取得购销商品发票的企业未申报缴纳印花税,请问老师,收到税务提示,单位是加油站,增值税申报有开票专票收入、开普票收入和无票三部分。我单位购入的都是缴纳印花税了,但是销售的都没有缴纳印花税。
老师,麻烦问下,刚成立的小规模纳税人公司,没有开过发票,但是有开进来的成本发票,这个季度申报纳税时印花税进项的这一部分缴纳印花税吗?没有收入成本发票入账吗?这个季度0申报,成本先不入账,先将印花税缴纳了,报表0申报可以吗?
老师:增值税申报提示农产品进项税额填报异常,附列资料二第六栏、第8A栏填报异常,这栏该怎么填?
老师,麻烦问一下典当公司会计和商贸会计有什么不一样吗
老师:请问这个增值税附列资料二提示异常,第六拦第8A栏填报异常该怎么填?
老师,进项和销项税额前面月份没有结转,所以有余额,请问后续可以补结转嘛
老师本月我收到供应商红字发票,上个月已抵扣,分录:借:原材料 红字 应交税金-进项 红字,贷:应付帐款 红字 对不?
监理服务是不是不需要合同
小规模的减征额怎么算呢
请问之前公司购买了房子,做在投资性房地产170万,现在卖了103万还付了印花税物业费中介费等2.6万,该怎么做凭证
麻烦老师给讲一下,这么做的原理账的原理对不对
你好 老师 上个月进香税额留底390.39元 ,10月份用上了 怎么做会计分录?
请问老师,这个订单和要货单不包括发票对吧。
对的是的,这个不包含发票的。但是,你有发票,还有这个订单的话,他只交一次就行。