朋友您好,在了在了

老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
老师,我想勾选六月份的进项。不知道勾选多少?怎么看对应的销项有多少金额?在哪里看,电子税务局里面吗?哪个位置?
您好,先看一下我们账上本月的销项税是多少,进项税是多少,如果销大于进全部勾了抵扣,如果进大销,留下一些不要勾选。 进项发票勾选: 进入电子税务局(纳税人端)——【税务数字账户】—【发票勾选确认】,选择“抵扣勾选”(本期仅讨论最为常见的“抵扣勾选”类型),即可对发票进行抵扣勾选或撤销勾选,勾选的发票可用于增值税申报抵扣。 查询“未勾选”发票:勾选状态选择“未勾选”, 根据需要输入或选择相关查询条件, 然后点击【查询】按钮, 则在勾选操作区显示符合查询条件的发票。(备注:管理状态为“疑点发票” 的发票显示黄色, 企业勾选该类发票时系统将进行相应提示, 请谨慎勾选)提交勾选确认发票。 纳税人在做完发票抵扣勾选后,进入发票统计确认用例,进行发票勾选汇总操作,汇总信息包括抵扣勾选信息、农产品加计扣除勾选等信息,进入【税务数字账户】-【发票勾选确认】-【抵扣类勾选】-【统计确认】。 选择要勾选的发票信息,点击【提交勾选】按钮,点击【确认】确认已勾选发票信息,系统提示【提交成功】即完成操作。
老师,能不能多勾选多一点进项,大于进项,可以吗?
朋友您好,多勾一点可以,不要多太多了,怕税务局打电话让我们退税,有些公司退税了就查账的。 勾选发票时对照自已的抵扣发票哦,这样申报表和账才能对上的
怎么对,啥意思?没懂?老师,我要不要问下老板,要不要缴纳一点增值税,还是说,我直接就给他勾选平,一分不缴纳增值税呢?
您好,要问问,或者看以前各月有没有交增值税,一般是要交一点的,保证正常的增值税税负率
那到底交不交,老板要我自己决定咋办呢
哦哦,那就交一点,增值税税负率=毛利率*13%
毛利率怎么算出来
朋友您好,以前各月利润表 (主营业务收入 减 主营业务成本 )/主营业务收入
老师,如果我看我账上做的应交税费销项税额是多少?是不是看销项税额的本期合计
您好,是的,就是看本期数
应交税费应交增值税销项税额的期初余额是1730957.71是啥意思
您好,这是没能累计的发生的,不用看,看本期发生的
那我看需要勾选多少进项,是看六月份的贷方发生额,对吗?不要管以前的
您好,是的,只看六月份的贷方发生额
3499.22这个是啥意思
您好,这是我们5月从应交增值税结转到未交增值税,这是要交的增值税 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税