你好,你们不是二手车公司对吧。出售车的发票开的是多少?

请教个问题:我是个体工商户,2020年四季度开了张货物劳务的票,四季度的时候增值税税务登记那只登记了信息服务类,没有登记商业的税目,我于2022年1月4日登记了商业的税目。现在增值税及附加税申报表上货物及劳务列第11栏自动显示有数第21栏显示为0,能报存。把21栏塡上数保存显示“本期未达起征点免税额应等于第11栏未达起征点销售额乘以征收率,并且允许1角钱误差!”样式的提醒。我现在怎样报,如果找税务,找那个科
我公司自查转出3万元进项税额(2.8万固定资产、0.2万住宿费),于4月申报表中修改转出,4月有1万销项税额,实际形成应纳税额2万元还有附加税及滞纳金;1、7月的账务处理如何做?2、这3万元是2017年和2018年的发票,是否要做以前年度损益调整,影响所得税吗?影响盈余公积么?分录怎么做?谢谢老师!
你好..我申报咱们学堂的高新企业增值税报表.发现销售的软件收入属于即征即退.. 但是在填写销项那张表里面..已经把销售软件收入填写在了即征即退货物及加工修配里面..那就证明这部分已经没有缴纳销项税额..那我在学堂实操这家公司税务局还退换了即征即退的税款..我是哪里没有理解好吗
甲运输公司为增值税一般纳税人,主要从事国内货物运输服务。2022年10月有关经营情况如下:(3)以预收款方式对外出租一辆纳入“营改增”试点之日前购进的货车,租期3个月,含增值税租金2.06万元/月。甲运输公司一次性收取3个月含增值税租金共计6.18万元。甲运输公司选择适用简易办法计税。(4)购进办公用小汽车一辆,取得税控机动车销售统一发票注明税额3.9万元;支付所购小汽车的运输费,取得增值税专用发票注明税额0.36万元。(5)购进职工宿舍专用家具,取得增值税专用发票注明税额0.26万元。(6)购进货车修理劳务,取得增值税专用发票注明税额0.39万元。关税税率为20%、消费税税率为5%、进口货物增值税税率为13%;交通运输服务增值税税率为13%;交通运输服务增值税税率为9%;简易办法计税增值税征收率为3%。取得的增值税扣税凭证均符合规定,并于当月抵扣。(3)计算甲运输公司对外出租货车当月应缴纳增值税税额。(4)甲运输公司的下列进项税额中,准予从销项税额中抵扣的是()。A.购进办公用
我本月申报增值税及附加税,出现简易计税(3%征收率的货物及加工修理修配劳务)这栏有几万的金额?公司有销售二手车3万,这栏出现19900.5,是怎么算的?
4月份时候可以申报1月份工资的个税吗?
3月份预付货款100万,4月份进货,3月做账可以直接记入 借:应付账款-货款 贷:银行存款吗?
25年支付了平台使用费,做了其他应收款-保证金,26年收到了发票, 怎么做账呢
老师您好,请问个体工商户不需要申报财务报表吧,征收方式是查账征收
老师,我们是从2023年7月从小规模变成了一般纳税人,我们的公司是市内公交车。可以享用简易征收政策3%的税率。如果我们有进项票多,我们可以不选3%这个简易征收吗?
老师,互联网平台企业是不是需要先报送互联网平台企业信息,在自然人扣缴系统里人员受雇类型才能有平台从业人员的选项呀?
会计继续教育,必须每年完成当年的吗?25年的还没完成,能补吗
企业利润一年内一开始多后来少,造成企业所得税一般都是有退,这个情况需要退税吗?还是说申报的时候先少报以免退税?
你好 老师 我公司有农民工资 3个月的 能不能任职受雇在一月了?
请问一下我们参加展会买的展会责任险400元可以计入销售费用的业务宣传费还是不可以?
不是,本月开三万,而且不是我开,每月都开几万这样子
一般纳税人,简易计税是30000/(1+3%)*2%=582.52 这里的金额应该是30000/1.03=29126.21才对
是啊,公司是一般纳税人,我不懂咋算的了
有时候系统会出问题。晚点刷新看看
那如何做账务处理?
出售固定资产,借:固定资产清理累计折旧贷:固定资产 借:银行存款贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销 资产处置损益
我看错数字,金额是29900.5,税额99.5,刚好是三万。这个是咋算税费?
这个金额也不对呀,你们最低也是30000/(1+3%)*2%=582.52这个税金才对
所以我不懂咋算的税费
你可以拿到发票吗?
可以啊!哦哦哦哦
把发票拿来我们看看
这个是发票?没税额哦
这个是咋算的,三张发票都是这样的
这个是二手车中心开的二手车发票,不会有税金。你们自己公司没开发票的话,正常是要报无票的,就是我算的那个金额才对
系统算的99.5咯,不懂咋弄了?
这个系统正常不会直接有数据取到才对
以前不会,现在的系统好像可以哦
但这个取数不对,去税局前台申报吧