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老师,这边他们发公司,发多给一个员工了500元,员工已经把500转给法人了,那我这样做账可以吗 借:应付职工薪酬 38522.62 其他应付款——法人 500 贷:社会保险费 522.62 银行存款 38500

2024-07-03 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-03 11:36

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2024-07-03
你好,是可以这样写的
2022-04-19
您好,个人部分,借管理费用贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷其他应收款
2022-12-11
您好,不是,其他应付款已经平了,分录要重新来一遍 J 管理费用(负) D应付职工薪酬 (负) J银行存款 D应付职工薪酬
2023-07-31
同学你好,如果这个不需要还回去,做本年利润
2021-07-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

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