您好,您说的电信发票开的不是公司的抬头,要入公司的费用么,这个不好操作的,要联系客户经理,改为以公司的名义来付款结算
老师们好。请问一下我们公司有一名员工去年出差回来报销的时候有一张电子普票税局说是虚开发票,发票已经入账了,请问这种情况我们应该怎样向税局证明我们不是主观上接收该发票的那呢?这种情况下如何免除罚款或税务上的处罚呢?
老师,您好!我们开了一张销项发票3000元出去,但是对方打款并不是公对公打款,而是对方公司的以为办事人员的名字打进我们公司的基本户,请问一下这种情况我该怎么做账务处理合适呢?
公司电信发票是由于当时是员工去办理用一个人名字,请问这情况下该如何记账?
老师,公司租用个人房屋做办公室,有一个电梯是与楼上一家公司共用,电梯维护费是分摊的,房东说电梯维护费发票是国家名义开,这是怎么一回事?另外,由于电梯维护费发票只能开给两家公司的其中一家,这样的话,楼上楼下两家公司 得付款给对方,再由对方统一付款出去,才能取得发票,请问,未取得发票的公司,由于付款是给楼上/楼下公司,这样的情况可以入账吗?怎么入账?
老师您好,我公司从事医药制造业,为增值税一般纳税企业,今年9月有一名员工受伤住院,12月份已办妥工伤认定手续,需要等待工伤鉴定。 当时住院费用由综合管理部借支(财务做账时挂管理人员个人名下),现在年底需要清理个人往来,请问,用于受伤员工的借款应该如何做账务处理:
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
老师,资产负债表里的其他未交款和预提费用,在电子税务局季度报表资产负债里填报在哪里?
我想咨询一下,制造面点的企业,她买回来一些材料用于实验产品,这种材料的消耗产生点产品也没法售卖,这种消耗是记研发费用吗
老师,刘宏伟老师写的财税实务要点与涉税风险防范这本书怎么买
老师 您好 我想问一下 销项小于进项,我还需要计提吗? 就是借:应交税费-未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,餐饮个体户开票收入一个季度不超30万,员工都不交社保。实际员工27人,薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人
2024年暂估了材料489个20000元,现在回票了489个17000元,余额怎么办,回冲借:原材料-20000元 贷:应付账款-暂估-20000元,发票进账借:原材料17000元 贷:应付账款17000元,原材料那显示余额3000元负数没数量
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
那已经开出的发票是员工的名字该如何做?
您好,这个相当于没有发票的费用,在年度汇缴时要纳税调增的
那我可以先记到营业外支出吗?
您好,这样也可以的哦,方便汇缴时取数