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我司有一笔2023年的报关出口金额,款未收回,当时也未开出增值税发票。现在汇算清缴也结束了,然后款也还未收回(客户一直不肯付款,比较难追款),我们这笔是开征税发票呢?还是走免税发票呢?如果走征税,是视同内销吧。那如果这笔款后面能收汇,那是否就失去了退税资格,如果走免税,是否是等款收回做退税处理?

2024-07-04 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-04 11:42

您好,这个的话是走免税就行,最后的话,等到收款以后,在可以申请退税

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快账用户5252 追问 2024-07-04 11:45

但是我们款很难收回的呢。现已跨年(企业所得税汇算清缴也做完),而且走免税的话,我们还需要进项转出对应的材料发票吧

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齐红老师 解答 2024-07-04 11:47

对的,这个的话是需要做转出这个

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快账用户5252 追问 2024-07-04 12:52

但是金额很大,进项转出,会存在税务风险吧。我能不能开退税发票呢?但是我不确定款是否能追回的。因为如果收不回来,是不是要免税,然后进项转出(就会回到刚才的风险问题了),但是如果开了内销发票,那是不是就意味着不能退税了?能不能先看内销发票,后面收汇以后,再去做退税呢?

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齐红老师 解答 2024-07-04 13:26

不行,现在的话这个走免税,然后进项税额转出,这是没关系的

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您好,这个的话是走免税就行,最后的话,等到收款以后,在可以申请退税
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