收不回来不需要支付的,借,应付账款,贷,营业外收入,借,营业外支出,贷,应收账款。

本月收到一张销售方开具的负数发票,已经做了会计分录如下: 借:主要业务成本 负数 -100 借:预付账款 正数 106 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 6 请问月底,应交税费-应交增值税进项税额转出科目的余额需要做账务处理吗?该怎么做?
某公司为增值税一般纳税人,从事商品零售业务,5月有关经营情况如下:(1)销售商品,开具增值税普通发票,注明不含增值税价款1000万元,款项已收到。(2)购进商品,取得增值税专用发票注明价款600万元,税额78万元。款项已支付(3)预缴增值税50万元。(4)月底结转增值税要求:(1)计算5月应纳增值税税额(2)对以上业务进行账务处理
请问老师:我公司20年收到对方开出增值税专票价税21万,20年己抵扣增值税和所得税。由于对方材料有些不合格,22年打官司他们赔付1万多 我们付款时少打1万多,账不平该怎么处理?作营业外支出?还是进项税转出,补缴税款及滞纳金?
老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
老师晚上好,建筑企业3月份在异地预缴增值税20万,公司产生销项税有32万,其中可抵扣进项税有16万,那么我4月份缴纳增值税款时只需要缴纳16万就可以吧,如果再选择分次预缴增值税16万,我4月申报3月份时就可以不用缴税了吧?那我这样记账对吗?预缴增值税:借:应交税费-预缴增值税20万,贷银行存款20万, 3月份收入: 借:预收账款-A公司387.56万, 贷:主营业务收入355.56万 贷:应交税费-应交增值税(销项税)32万 借:应交税费-转出未交增值税32 贷:应交税费-未交增值税32 借:应交税费-未交增值税32 贷:应交税费-预缴增值税16 最后一步分录不平,现在就是还差16万,是我抵扣的进项税16万,这该怎么处理?
金蝶精斗云自动带出的现金流量表不对,请问如何根据资产负债表和利润表调整个正确的,然后在电子税务局中申报年报呀?
像平常没有收到的火车,打车费发票,运费,购买的办公用品也没有发票,情况下,企业汇算清缴 应该填在哪里? 财务手续费也汇总在一起吗?
在越南,“待抵扣进项税-国外进口”这个会计科目正确吗?
公司收到了一张发票。已经抵扣。但是没有付款也没有写分录对法公司多开了一张,现在怎么就是直接抵扣了现在对方红冲了进项转出了我要怎么处理
老师您好,发电机土建及安装工程最后的竣工结算安装费,发票上的项目名称写的工程款,是否可以?是否必须写上发电机安装费呢
招待费没有发票合计3500元,税收是不是也可以扣除2100元?
老师,请问一下借款给个人是不是要交分红的个税,还要交企业所得税啊?
老师,您好,问一下一家机械公司,一种用钢板先切割成一个小块,变成毛板平板,然后在加工打孔,生成8个规格型号的成品出售,还有一种是直接买毛板平板,然后中间打孔生成8个规格型号的成品出售,少了一步从买钢板切割成一个小块,工艺都是在一个车间生产的,那个这个生产成本核算怎么核算方法,怎么算,谢谢
请问享受了军人的增值税减免政策,所得税汇算清缴要调增吗
老师,客户上月拿了10吨货,货款已收发票已开。这个月说他用不了要退一部分,我发票安原来的冲红了,余下的确定要的货物又开了张蓝字,货款也退了一部分,请问具体凭证怎么做,冲成本的时候是不是按上月的进销存里的成本单价冲?
应收账款是在借方余额吧?
是的 ,这个应收应付处理涉及不到增值税?
哪个科目处理涉及增值税
对的是的,预收账款这个涉及到增值税。你给别人提供了服务,或者货物没有开发票的需要做无票收入。
注销应付账款转营业外收入,进项不需要转出?
的对的是的对的是的对的是的对的是的对的。