1.由于双方长期友好合作,本次结算对尾数 7 元予以免除,以简化结算金额,促进未来更高效的业务合作。 2.经内部财务核算和成本控制评估,为优化结算流程,将账单金额 20247 元中的 7 元尾数进行抹零处理,调整为 20240 元。 3.考虑到本次交易的整体情况以及财务处理的便利性,经协商决定对账单金额 20247 元的 7 元尾数进行抹零,以达成更简洁的结算结果。 4.为了提高财务结算效率,减少小额尾数的繁琐处理,本次对 20247 元的账单金额进行凑整,舍去 7 元尾数,最终结算金额为 20240 元。 5.基于公司的财务政策和成本优化原则,对供应商账单 20247 元的 7 元尾数予以抹掉,以规整结算金额,便于财务数据的管理和统计。
老师,我这边是两家公司,对方那边是五家,然后其实是互相错了,你知道吗?比方他那边AB,然后AB都在我这两家都有往来,然后可能我这边是多打了,那边是少打了,就是差不多这种状态,比如说他五家账上的余额,我全部加起来的话是刚好等于说是清零的,但是现在状态就是因为都有余额,变成我一家公司,跟内五家可能发生的情况是欠了对方20万,我另外一家公司跟内五加的那个等于说是要收20万,就这样相抵消是没有的。所以说,我需要在就是等他们给我的回执是零欠款情况下,把这些都作为营业外收入或支出全部清掉。只是我觉得我这个可能就是申请的这个事件,我应该可能怎么样写会比较好,就等于说更合规吧,至少审计查的时候是没有问题的。
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
成本耗用分析怎么做?包含什么内容
老师,个人车出租给公司,公司补交的2024年的个税,如何做分录?
购买农业保险和收到保险理赔怎么做账
我们公司应收账款,客户打给我们了,但是被银行当手续费扣了,我可以写成借:财务费用 贷:应收账款吗?如果年底前我们拿不到银行扣款凭证发票,我年底调增可以吗?
异地装饰服务,5月份开专票含税金额193490元,不含税金额177513.76元,税金15976.24元,项目地预交增值税3550.28元,现在申报5月份增值税附加税,系统里面怎么没有抵扣预交增值税3550.28元呢?谢谢老师!
5月用进项留底税额抵减增值税欠款 会计分录怎么做
公司是眼镜销售生产企业,去年年底大数据分析违规享受了小微企业,被补交罚了5年的税, 1、公司存在内帐与外帐。(很多销售给个人的没开票,)外帐上存货达7000多万的,欠老板娘的其它应收款负3000多万。 2、公司没有进销存帐,(材料,成品都没有),(材料也有好些不开票的) 3、我刚接手了3个月,这公司的外帐材料成本与销售成本就是估的,(材料) 4、外帐入帐就是根据电子税务局的开具发票与取得发票入帐,没有各部门报销手续 5、资产负债率极高 6、老板娘也意识到问题的严重性,要两套帐并一套,让我写个方案,这个方案怎么写呀?老师
老师好!最新增值税、个税等返还政策和园区返税政策,麻烦告知一下!
老师,这个题答案部分的销售收入第一年到第三年都是6万,这个为什么是用平均销量6000件乘以单价10 答案部分的表格销售成本48000 42000那个是怎么计算出的?
假如,收到原材料发票:10吨100万,也是我们付款100万,材料送到一个公司6吨,我们实际收到材料4吨, 这个在软件上仓库怎么做
非常感谢老师!!
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