你好,员工报销不涉及到签合同的,他报销的是什么业务的, 他如果给你采购的是商品的,你这个需要和销售方签订合同,这个需要交买卖合同印花税。

之前申报印花税,税源信息采集里有购销合同的税目选项,这个月起申报表改版了。没有购销合同选项了。请问怎么选。还需要报印花税吗
印花税季报怎么0申报?点开税费申报及缴纳-综合申报-财产和行为税合并纳税申报-点击了印花税税源采集,印花税显示已申报,但是打开我的待办还是显示未申报,查看明细显示印花税买卖合同未申报,本季度也没又签订买卖合同,这个怎么取消
印花税,在年初签订的合同,在当月准备缴纳印花税,那么在采集税源填列应纳税凭证书立日期 据实合同签订日期吗?还是选择在当期就是本月?这两个包括借款合同和租赁合同 购销合同我们打算用全面增值税收入合计,这个书立日期怎么选
老师上午好!我公司的印花税核定按季征收,请问交印花税是以签订合同时间还是付款时间为准呢?因为合同一般都是提前签订的,等付款时早就超出一个季度的期限,印花税采集不了
请问员工报销涉及到签订合同,这个还采集印花税吗
老师好!新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,请问能用什么费用做为成本票做账?
老师:公司只有一个法人,他也是投资者,公司营业执照类型是:有限责任公司(自然人独资或控股),怎么发工资,和申报个税?
老师,广州美业公司,这个有招销售人员做销售,但货是武汉公司发货,这样税务上合规吗?有没有什么问题要注意?
乡镇村里房产及土地,用于存粮食,属于房土两税免征范围,不用采集对吗?
老师,公司是独资企业,老板就是法人,公司能发工资给他吗?申报个人所得税?
老师,我公司做的是劳务派遣,本月本来应该给甲方公司开具发票,总额是100万。但有两家公司正在更名,4月再给补开发票。实际开出发票是80万。 老师,我账上确认收入是100万,实际开票是80万,电子税务局出来的。增值税和附加税和我计提的不一样,这个情况我要做
朴老师,我公司是小规模纳税人,报税的收入比账上的收入多了0.03,可能就是因为报税的时候是含税总收入/1.01,做账的时候是按月来,每月又有很多笔收入,每笔收入/1.01,所以四舍五入产生的差额。这样的话,我该怎么办呢?是改增值税和企业所得税的申报表,还是改账呢,还是不需要改呢?
老师好请问公司开进来的乱七八糟的进项发票一些与公司无关的进项费用发票比如母婴用品和服装之类的该怎么账务处理?
老师,你好,请问广东个体户25年12月开户的,请问25年12月所属期需要季度申报吗?需要年度申报吗?
老师,我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057,这个收他十个点税金,客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品,这个20186不开发票,现在要退客户钱,业务说十个点税金从20186里扣,现在要退钱。如何计算
就像他报销餐费、住宿费,这些是不需要交印花税的。
采集印花税的依据必须是我方和销售方签订合同吗
你好,原则上是按照合同来,但是实际中你没有合同。按照你账上的。也就是不管有没有合同都得交。
他是采购了一些零碎设备,比如几百块钱的打印机小票机
你好 这些需要缴纳的
好的,谢谢
如果是个体户销售给你们,或者个人销售给你们,你们销售给个人或者个体户的这些买卖合同不用交,其他的都得交。
好的,明白了
不用客气,工作愉快。