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请问老师,购买产品已支付,对方未开票,我这边入库就借库存商品(支付金额)贷银行存款,等拿到发票再结转成本了?

2024-07-05 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-05 09:10

你好,你销售出去正常结转成本就可以的,没有发票也可以做,只不过是发票到了之后你再调整。

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快账用户4351 追问 2024-07-05 09:15

可以先不结转成本吧,拿到发票后比较准确。外销产品成本收入和内销的要分开,之前都是服务类,还没接触过卖实体产品,谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-05 09:17

你好 做了收入没有

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快账用户4351 追问 2024-07-05 09:17

收入也没做呢,我司也没开出发票

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齐红老师 解答 2024-07-05 09:18

你好,没有做收入做不了成本。

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快账用户4351 追问 2024-07-05 09:19

那就等收入确认了,再结转成本,现在都没开票,就是我司支付了货款,但账上要反映出有库存商品

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齐红老师 解答 2024-07-05 09:20

是的,对的,需要这么做的。

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你好,你销售出去正常结转成本就可以的,没有发票也可以做,只不过是发票到了之后你再调整。
2024-07-05
暂估入库  借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-07-25
同学,你好!这个分录没有问题。下月初按发票金额和税额修改库存商品的金额。
2021-07-04
您好,是的,分录就是这么做
2021-03-21
你好,暂估入库分录如下: 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品-暂估入库 贷:预付账款
2023-10-22
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