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老师,这个应交税费应交增值税转出,未交增值税在借方,这个余额要怎么平,前面做账转为营业外收入,为什么还会有余额在这?

2024-07-05 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-05 10:49

那其他的科目都评了吗?如果是的话,借营业外支出 贷应交税费。

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快账用户9416 追问 2024-07-05 11:06

这样不就又要交税了?本来小规模不要这样做,以前会计这么做了不知咋弄

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齐红老师 解答 2024-07-05 11:09

你好,这样不交税的,作为营业外支出不允许抵扣所得税,他也不需要交税。

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快账用户9416 追问 2024-07-05 11:41

那老师这余额现在要做凭证冲掉吗?

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齐红老师 解答 2024-07-05 11:44

你好,不需要充的,这个已经给你充平了

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快账用户9416 追问 2024-07-05 11:46

这样这个一直在这里嘛

这样这个一直在这里嘛
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齐红老师 解答 2024-07-05 11:47

借营业外支出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 做这一个不就没有啦。你要做进去

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相关问题讨论
那其他的科目都评了吗?如果是的话,借营业外支出 贷应交税费。
2024-07-05
同学你好 没有错 在做缴税的分录 借应交税费应交增值税未交增值税 贷银行存款
2023-04-12
 你好;    你这个怎么还有三级科目 。你在用 一般纳税人的科目哦 ; 你现在 借方有余额;  你这个实际要缴纳不  
2022-06-07
你好 ;  你去看看 你     应交税费  贷方负数了。 说明是借方有余额了。 要么是多缴纳了 或者是留抵进项税了。  你分录 是 对的    ; 你的进项税和销项税结转了吗  
2021-10-21
你好,应交税费-应交增值税(进项税额转出),发生的时候计入贷方,结转的时候计入借方,这样两个分录之后,应交税费-应交增值税(进项税额转出)余额已经结平了啊 
2022-12-19
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