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我公司购买了包装设备和空调,末付清款项,但对方只开了0.8台的票,开的就是0.8台,我要怎么办呢,是入固定资产还是入在建工程

2024-07-05 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-05 11:34

这种情况下,建议先将已开票并收到的 0.8 台设备的价值计入在建工程。 会计分录为: 借:在建工程 (已开票的 0.8 台设备的价值) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) (发票上注明的税额) 贷:银行存款 (已支付的款项) 应付账款 (未支付的款项) 待剩余设备收到并开具发票后,再将全部设备的价值从在建工程转入固定资产

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这种情况下,建议先将已开票并收到的 0.8 台设备的价值计入在建工程。 会计分录为: 借:在建工程 (已开票的 0.8 台设备的价值) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) (发票上注明的税额) 贷:银行存款 (已支付的款项) 应付账款 (未支付的款项) 待剩余设备收到并开具发票后,再将全部设备的价值从在建工程转入固定资产
2024-07-05
借:固定资产  全额 贷:银行存款   应付账款 10%
2023-06-29
你好;    你们这个 按照单个固定资产编号来做固定资产; 按月折旧 ;  是的;   17台收到了   做17台固定资产;折旧的  
2022-08-08
你好,你按照你的92万来结转就可以的。
2023-03-30
借:固定资产      应交税费-增值税-进项      应交税费-待转进项税 贷:应付账款       银行存款
2023-08-10
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