您好,1272202.16-52333.54等 于1219868.62,要勾选这么多,应交税费待认证的金额778619.4这些是还没有勾选 的
老师,我们公司从去年在建工程.月开始投产,之前我的买回来所有进项税都记在借方:应交税费-应交增值税_待抵扣税额,6月份我勾选认证了进账税大于销项税(6月进账87000_86000=1000元留底),我没有做税费会计分录,7月就是本月销项税大于进账税我怎么做待抵扣税额会计分录,请老师指点?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,公司实缴资本到位后,章程还需要写吗??审批部门有规定吗
成品油电子普票可以直接勾选抵扣进项吗?
湖北9.1号起,小规模纳税人没给员工买社保,可以吗? 会不会被查
老师,计提企业所得税的时候借本年利润,贷应交所得税,这么登账是不是不对啊?
还有一个问题是我根据出口报关单的品名铝条 开国内销项发票时对应的商品编码和名称 我在哪里查询
老师您好,这段话和这个图里未告知权利,机关,期限的,申请期限自知道或者应当知道权利机关期限之日起计算,这个和知道或者应当知道行为内容,知道或应当知道申请期限是什么关系
出口退税率网址我输入编码没有反应,为啥
请问老师,个体工商户每月开票额10万以内,免除增值税个税吗,需要交其他税吗?
审计项目组成员的妈妈跟被审计单位的董事共同开办了一家培训机构 违不违反独立性?
请问老师适用小企业会计准则的企业汇兑收入和汇兑损失各计入什么科目呢?
那我是勾选六月份的,还是先把五月份勾选完再勾选六月份的呢?
您好,这个没有要求的,因为现在的进项税发票是没有有效期,就是无限期
那先勾选哪里的呢?
您好,先勾选哪月是没有要求的,看您习惯从以前勾选就先勾5月份的
老师,如果我想缴纳三千的税款呢?那是勾选多少进项呢?
您好,1219868.62-3000=1216868.62,勾不到正好的金额,在这个金额范围内,多一些或少一点没有关系的
老师,您确定我要勾选1216868.62这么多吗?那我勾选了哦,可别指导我错啦
您好,不放心 的话您再算一遍嘛
我的意思是说,确定那个留底的进项税额,就是那个-52333.54是要算进去的吗?老师
您好,是的哦,您看一下上月的增值税申报主表里有没有这个留抵税额嘛
如果有留底的话,是不是意思下个月必须算进去进项税额里面去?对吗
您好,是的哦,就是下月可以用这个去抵销项
必须把这个算上去吗
您好,是的,要算进去的,因为已经在留抵里了
老师,是不是意思就是如果申报最后一期的那个数据的时候,要考虑申报表上面上期留底的那个总的一个金额要考虑进去,然后才知道勾选多少进项,交多少税,是不是
您好,是的,是这么理解的哦
老师,是不是每个月去申报的时候,只要主表上有这个增值税,留底的增值税就必须要算上去,我去勾选进项的时候吧这个金额算上,我对应的进项税额就少勾选留底的那个金额,我说的对吗?
您好,是的,您理解正确的呀