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老师,请问下,我们五月份的应交税费期末余额是-875187.64元,认证了留底的是-52333.54和应交税费待认证的金额778619.4元,加起来就是-875187.64元,那我六月份的销项,是1272202.16元,那我六月需要勾选多少进项,在不缴纳增值税的情况下,我勾选多少合适呢?

2024-07-05 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-05 20:17

您好,1272202.16-52333.54等 于1219868.62,要勾选这么多,应交税费待认证的金额778619.4这些是还没有勾选 的

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快账用户4441 追问 2024-07-05 20:20

那我是勾选六月份的,还是先把五月份勾选完再勾选六月份的呢?

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齐红老师 解答 2024-07-05 20:21

您好,这个没有要求的,因为现在的进项税发票是没有有效期,就是无限期

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快账用户4441 追问 2024-07-05 20:21

那先勾选哪里的呢?

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齐红老师 解答 2024-07-05 20:24

您好,先勾选哪月是没有要求的,看您习惯从以前勾选就先勾5月份的

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快账用户4441 追问 2024-07-05 20:25

老师,如果我想缴纳三千的税款呢?那是勾选多少进项呢?

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齐红老师 解答 2024-07-05 20:28

您好,1219868.62-3000=1216868.62,勾不到正好的金额,在这个金额范围内,多一些或少一点没有关系的

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快账用户4441 追问 2024-07-05 20:39

老师,您确定我要勾选1216868.62这么多吗?那我勾选了哦,可别指导我错啦

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齐红老师 解答 2024-07-05 21:01

您好,不放心 的话您再算一遍嘛

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快账用户4441 追问 2024-07-05 21:04

我的意思是说,确定那个留底的进项税额,就是那个-52333.54是要算进去的吗?老师

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齐红老师 解答 2024-07-05 21:05

您好,是的哦,您看一下上月的增值税申报主表里有没有这个留抵税额嘛

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快账用户4441 追问 2024-07-05 21:06

如果有留底的话,是不是意思下个月必须算进去进项税额里面去?对吗

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齐红老师 解答 2024-07-05 21:11

您好,是的哦,就是下月可以用这个去抵销项

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快账用户4441 追问 2024-07-05 21:11

必须把这个算上去吗

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齐红老师 解答 2024-07-05 21:13

您好,是的,要算进去的,因为已经在留抵里了

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快账用户4441 追问 2024-07-05 22:32

老师,是不是意思就是如果申报最后一期的那个数据的时候,要考虑申报表上面上期留底的那个总的一个金额要考虑进去,然后才知道勾选多少进项,交多少税,是不是

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齐红老师 解答 2024-07-05 22:42

您好,是的,是这么理解的哦

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快账用户4441 追问 2024-07-05 22:53

老师,是不是每个月去申报的时候,只要主表上有这个增值税,留底的增值税就必须要算上去,我去勾选进项的时候吧这个金额算上,我对应的进项税额就少勾选留底的那个金额,我说的对吗?

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齐红老师 解答 2024-07-05 22:56

您好,是的,您理解正确的呀

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您好,1272202.16-52333.54等 于1219868.62,要勾选这么多,应交税费待认证的金额778619.4这些是还没有勾选 的
2024-07-05
你好,销项:5284.63,总共勾选认证:5282.62, 这个地方是不是反了,勾选的一般是进项
2024-10-15
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
您好,您能重复一下题目吗,没太看明白
2020-12-09
你好,借销项税额,转出未交增值税,贷进项税额,没有说分2年抵扣,需要把之前做借进项税额,借应交税费-应交增值税_待抵扣税额  负数,你这个认证没,之前我的买回来所有进项税 没有做借应交税费-待认证进项税额, 借应交税费-应交增值税_待抵扣税额  负数,
2021-07-29
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