您好,1272202.16-52333.54等 于1219868.62,要勾选这么多,应交税费待认证的金额778619.4这些是还没有勾选 的
老师,我们公司从去年在建工程.月开始投产,之前我的买回来所有进项税都记在借方:应交税费-应交增值税_待抵扣税额,6月份我勾选认证了进账税大于销项税(6月进账87000_86000=1000元留底),我没有做税费会计分录,7月就是本月销项税大于进账税我怎么做待抵扣税额会计分录,请老师指点?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,每个月的进项税额是不是不应该有余额的?因为月末不是都结转至未交增值税了吗?但是我这个2月份的,期初那个余额158.53是去年12月份调出来的,我在2月份已经申报抵扣了的,那按理说,2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的,我计入的进项税额,但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
老师,车间租赁的厂房 一年40万一个月8333 这个每个月摊销分录怎么做
小规模纳税人,免征增值税的30万元,包含30万元??
老师,新注册的公司,没有开发票,这里直接提交申报吗?
第二季度的财务报表做错了,现在可以改吗?
老师,我们新开一个民办学校,学费是通过平台监管账户打进来的,这个监管账户要过3个月才能把钱转到我们学校的基本账户。那么请问监管账户收到钱了就要做账和确认收入开发票吗?还是说等到3个月后钱能转到基本账户才开始做账,谢谢。
老师纺织布行的月末成本单价应该怎么算比较正确呢?公司除了进胚布和加工费,然后开出的发票是化纤布单价客户有时要求开高的,那我这个成本应该怎么算合适,或是要求开什么单价进来合适?
老师我公司贷款支付的担保费用计入哪个科目?在建工程下边设置哪个科目呢?几百万 担保费,计入财务还是管理费用比较合适呢,
请问老师,我公司新买了一个公司,需要把她之前的凭证都拿回来么?
利润部分,交20%个税,可以做到成本中吗
印花税税目承揽合同,没有核定,上季度按次申报的,现在申请按期申报吗,智能人工说营业单位不包含,就不能申请按期,是这样吗
那我是勾选六月份的,还是先把五月份勾选完再勾选六月份的呢?
您好,这个没有要求的,因为现在的进项税发票是没有有效期,就是无限期
那先勾选哪里的呢?
您好,先勾选哪月是没有要求的,看您习惯从以前勾选就先勾5月份的
老师,如果我想缴纳三千的税款呢?那是勾选多少进项呢?
您好,1219868.62-3000=1216868.62,勾不到正好的金额,在这个金额范围内,多一些或少一点没有关系的
老师,您确定我要勾选1216868.62这么多吗?那我勾选了哦,可别指导我错啦
您好,不放心 的话您再算一遍嘛
我的意思是说,确定那个留底的进项税额,就是那个-52333.54是要算进去的吗?老师
您好,是的哦,您看一下上月的增值税申报主表里有没有这个留抵税额嘛
如果有留底的话,是不是意思下个月必须算进去进项税额里面去?对吗
您好,是的哦,就是下月可以用这个去抵销项
必须把这个算上去吗
您好,是的,要算进去的,因为已经在留抵里了
老师,是不是意思就是如果申报最后一期的那个数据的时候,要考虑申报表上面上期留底的那个总的一个金额要考虑进去,然后才知道勾选多少进项,交多少税,是不是
您好,是的,是这么理解的哦
老师,是不是每个月去申报的时候,只要主表上有这个增值税,留底的增值税就必须要算上去,我去勾选进项的时候吧这个金额算上,我对应的进项税额就少勾选留底的那个金额,我说的对吗?
您好,是的,您理解正确的呀