您好 用公司名义购买2千多平米的房产 请问是做办公使用 不是做职工宿舍吧

老师好,1.以公司名义购买的茶叶取得增值税专用发票,可以抵扣吗,2.报销时写办公费还是招待费呢
公司为一般纳税人,购买厂房用于经营,取得得不动产专用发票可以抵扣进项吗?能一次性抵扣吗?
企业自由房产选择简易计税,1.如果发生与该房产的装修改造费用取得专票可以进行抵扣吗?如果企业购买电脑之类的办公固定资产,或者一些办公用品专票可以抵扣进项税吗?
老师,食堂买的大米,取得的专用发票可以抵扣进项税额吗?
老师,用公司名义购买2千多平米的房产,如果取得的专用发票,可以做进项票抵扣吗?
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
分开出租
如果取得了专票 可以进项税抵扣的哈
现在还未办理一般纳税人,还是小规模。现在有部分分租出去,开票税率多少?
小规模。现在有部分分租出去,开票税率5%
前2个月开错了,用1%开具,现在怎样处理为宜?
把前面的红冲 然后按照正确的税率开具
能不能填无票收入?
可以把前面的红冲 另外填无票收入