印花税的计税依据是看合同金额,合同签订的是含税的,只有一个含税的金额,那就申报含税的。如果既有含税的,还有不含税的,或者是有含税的有税率都是按照不含税的。如果没有合同的话,就是按照账上的一般选择不含税的。
请郭老师回答一下关于“减免税款”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“印花税计提依据”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下“关于印花税填报”的问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“公司注销”问题,其他人不要接,接了也请退回
请郭老师回答一下关于“其他应付款”的问题,其他人不要接,接了也请退回
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
请你:这道题,按答案给列式子算,我算的怎么和答案不一样100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
郭老师,还有购入的包括什么?
你好。购入销售都一样交,比如我购入的A产品,销售出去的A产品,那缴纳印花税是购入和销售的合计。
购入的固定资产不用交印花税吗?
从个人手里或者个体户手里购买的,不需要。
有正规发票的是需要缴纳印花税的对吧?
符合印花税税目的需要
郭老师,符合印花税税目需要?就是这里面的就需要缴纳印花税?
是的是的,符合这个税目里面的都需要交。
郭老师,也就是说不是公司所有购入的都得缴纳印花税,还得符合税目要求的对吧?
是的对的,是这个意思的。
郭老师,请问买卖合同对应的印花税,销售方面就看主营业务收入的贷方,那请问购入的印花税看哪个科目呢?
库存商品 管理费用 都有
郭老师,库存商品是为了销售而购入的,这个就看购入金额就可以,那管理费用怎么看呢?哪些需要缴纳印花税呢?
办公用品就是 平时买其他的用品的
郭老师好,请问: 1.购买的办公用品需要缴纳印花税? 2.平时买其他用品的——您说的这句话是什么意思,没有看懂哎
第一个需要交第二个产品,购买产品的实物的,有实物的就是购买商品的。
郭老师,关于印花税填报的问题—— 1.应税凭证书立日期、应税凭证数量如何填写? 2.计税金额填写合计金额可以吗?
日期如果按季度的话,只要在这个季度范围内都可以的,就像今年第二季度,4~6月份任何一天都行,
数量填写的是合同的数量,没有合同的就填写1。
计税金额,这个就填写不含税合计。