您好,算的,已出租就算,我们继续用固定资产核算也是可以的,折旧就是对应的其他业务成本
请问老师:我公司2017年对在建工程进行预估转固,做凭证:借 固定资产~XX 贷 应付账款~暂估工程款 在建工程~工程成本 2018年将预估转固的资产评估后转入投资性房地产(不再计提折旧),转入投资性房地产时做凭证: 借 投资性房地产~XX 贷 固定资产~XX 累计折旧~XX 至2020年,进行净资产审计,将预估应付项目转至应付单位名称下进行明细核算,发现少预估600万,应怎样调整?是否可以不通过固定资产科目,求分录
老师,我们公司是2018年3月成立,属于房地产开发公司,集团公司是股东投资商,子公司开发商;25亩地,一半自持,一半商用办公销售;共建4栋楼,1#楼建自持酒店,2#楼自持集团办公大楼,3#楼和4#楼对外出售公寓房(商用办公)做销售处理,站子公司角度记帐请教 :2018年土地成本及项目成本及费用当时入帐时全部记入开发成本科目,现在我们一半自持的办公楼这个月刚乔迁过来,请问老师,开发成本如何结转,如何帐务处理?请问在什么情况下,财务确认固定资产?需要哪些证明材料才能确认固定资产?请老师给予解答。
老师您好,我们公司是出租出售集装箱的,集装箱入账是进的固定资产,想请问老师,当集装箱出售时需要做固定资产清理吗?如果我把收入进主营业务收入,然后在做以下分录是否正确:借:主营业务成本 累计折旧 贷:固定资产,这样就没有固定资产清理。如果不合理,我该怎么做呢,期待老师解答,谢谢
你好 老师我问下公司购买建筑装饰材料回来改造厨房 请问我是入:借:在建工程 贷:银行存款 等建好后转入:借 固定资产 贷:在建工程 然后次月开始计提折旧 :借:管理费用-福利费 贷:累计折旧这样对吗?还是一次性做入管理费用 -福利费 贷:银行存款呢
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
就是后期租出去后,按照固定资产出租核算也是可以的吗?
您好,可以的,折旧作为成本