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老师,上午好!想问下去年有个供应商没有开票,我挂账了,借:原材料,贷:应付账款-某公司,今年没有收到票,需要冲这笔账,要怎么做分录?

2024-07-07 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-07 09:20

您好 借 原材料 借方负数 贷 应付账款-某公司 贷方负数

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您好 借 原材料 借方负数 贷 应付账款-某公司 贷方负数
2024-07-07
同学,你好,实际上是买了什么了?
2022-03-03
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
你好,需要红冲成本 借:原材料 贷:生产成本 借:生产成本 贷:库存商品 借:库存商品 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2025-01-13
借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的,借原材料应交税费应交增值税进项,贷银行存款。
2023-01-06
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