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老师,上月一张5万进项,我上学认证抵扣了,这月对方红冲了又重新开给我了,要怎么账务处理,麻烦写个分录,谢谢

2024-07-07 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-07 09:43

你好 这个月对方红冲了,借:应付账款等科目,贷:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额) 又重新开给你们了,借:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目

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你好 这个月对方红冲了,借:应付账款等科目,贷:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额) 又重新开给你们了,借:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目
2024-07-07
同学你好,红冲发票时,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。算4月份留抵。
2023-05-12
你好,上个月你们是怎么做账的呢?麻烦发一下
2025-04-10
 你好 ;    你收到发票认证怎么做分录的; 我好看看怎么来做分录;    你要开红字信息表出去的  
2022-09-07
你好,红冲的这个,按照反方向做收入 重新开具的按照收入重新做账的
2023-09-28
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