你好 ; 你收到发票认证怎么做分录的; 我好看看怎么来做分录; 你要开红字信息表出去的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师早上好,我公司因为对方把进项票开错了,而我公司又做了认证了之前,上个月(.即10月)对方做了红冲,开了正确的票给,那我的进项转去要怎样操作呢?在认证平台
老师对方给我们开错票了 我已经认证了 这个月对方红冲了 给我们重新开的 我们需要怎么做?
老师 上个月的一张进项票 我认证了 对方开错票了 这个月又重新给我开的 我对公给付钱了 分录怎么做呢
老师,你好,我想问一下,我有三张发票认证完了,发现对方开错了,对方也重新给我开了红字发票,又重新给我开了个正确的发票,我应该怎样做账啊
老师,有张发票上个月开错了,对方抵扣了,我这个月要重新开,对方给我红字信息表了,那我这月怎么做账?假如我上个月开错了100万,这个月重新开了100万,但是这个项目这个月还有开出的发票,200万,也就是红冲了100万,又开了300万,怎么做账
                入账进项票为待认证进项税额,现在想抵扣可以认证吗?怎么做分录
老师,国税下载发票只能一页一页下载吗,这样下载要下载到猴年马月去
老师,我把10月的税款交完了,结果收到供应商的一张红票,我应该怎么处理?交11月税款的时候做进项税额转出?
请问 一般纳税人 在22年的增值税结转时 还有进项税500 一直未使用 25年还能继续抵扣销项吗
老师,这个没有也要每个月都申报吗?
老师,请问我们是零售卖车的,客服有拿旧的电机抵新车款3000,那我们开发票这部分怎么开?
请问,在电子税务局里能查到报关单吗?
建筑公司,光交社保不发工资?交不交个税?为什么?
老师,公司员工自己交的灵活就业可以算公司费用吗
老师,请问分公司的企业所得税总公司承担了一半(税务申报表上),实际做账的时候这一半所得税是要归属分公司还是总公司呢?
管理费用的修理费发票
你好 ; 借管理费用-维修费; 贷进项税转出 ;然后 收到红字发票 ; 借 银行存款贷管理费用 ; 收到正确发票做; 借管理费用- 维修费; 进项税贷银行存款
你好; 你做 :借管理费用- 修理费 贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出; 到时收到红字发票做; 借应付账款 借 管理费用- 修理费 负数金额
你那天给我这样说的 感觉不太对 又问了一次
为啥借银行存款贷管理费用
看不太懂后面的
你好; 你红字发票 对方没有给你吗? 做了一笔相反分录 来体现 ; 先做进项税转出; 然后做相反分录(体现红字发票) ;在做正确发票的 分录