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老师一般纳税人申报表上应交增值税,是不等于账上销项-进项

2024-07-07 21:47
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-07 21:48

你好,应交税费=销项-进项-上期申报表上的留抵税额

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你好,应交税费=销项-进项-上期申报表上的留抵税额
2024-07-07
你好!是的,是要一致的了
2023-11-09
同学你好 不一定要相等 尤其是进项税,需要看你的认证情况 进项税转出,也有可能不一样,如果你直接做了不抵扣认证的话
2021-02-27
您好 一般纳税人应缴纳的增值税等于销项-进项%2B进项转出-减免税额等
2021-02-01
未交增值税的金额是销项减进项 是要交的税的金额  上个月有留底的计算增值税时可以减去  
2021-08-05
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