咨询
Q

补交以前年度增值税,不调整收入,只是补交。怎么做会计分录

2024-07-09 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-09 10:59

你好!这个你可以计入借应交税费-应交增值税-稽查补税,贷银行存款

头像
快账用户4792 追问 2024-07-09 11:02

那应交税费借方就一直挂着这个金额么

头像
齐红老师 解答 2024-07-09 11:05

您好,你是因为什么补税,是以前少计提了?还是什么原因

头像
快账用户4792 追问 2024-07-09 11:07

就是因为税负太低,喊补税,把税负提上来

头像
齐红老师 解答 2024-07-09 11:08

你好!但是你自己补税,是有理由的 比如你是做了进项转出,还是什么

头像
快账用户4792 追问 2024-07-09 11:09

报表上是补收入,但是这个收入不入账

头像
齐红老师 解答 2024-07-09 11:09

你好!不行。要入账才是对的

头像
快账用户4792 追问 2024-07-09 11:11

我们实际上没有产生这个收入,也没有对应的成本结转。

头像
齐红老师 解答 2024-07-09 11:11

你好!但是你申报了,就应该做了

头像
齐红老师 解答 2024-07-09 11:12

其实这种,你最好是做进项转出。就没那么多问题

头像
快账用户4792 追问 2024-07-09 11:13

那应该怎么做呢

头像
齐红老师 解答 2024-07-09 11:14

你好!你已经更正申报了吗?

头像
快账用户4792 追问 2024-07-09 11:15

已经更正了

头像
齐红老师 解答 2024-07-09 11:20

你好,已经跟真的就不用想了,下一次按照进项税额转出,这样方便一点。

头像
快账用户4792 追问 2024-07-10 07:24

我的分录应该怎么做才合适能

头像
齐红老师 解答 2024-07-10 08:04

你好!下次借管理费用=福利费 贷应交税费,应交增值税进项税额转出。 然后再跟进申报表,把进项税额填入附表一和主表里面的进项税额转出。

头像
快账用户4792 追问 2024-07-10 09:25

这次的分录呢?直接记应交税费-检查补税么? 这个金额就一直挂在应税科目借方么

头像
齐红老师 解答 2024-07-10 09:30

你好!你们不是报表上是补收入吗 要做收入,然后缴税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!这个你可以计入借应交税费-应交增值税-稽查补税,贷银行存款
2024-07-09
你好,直接 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
2020-08-29
同学你好,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-增值税检查调整‌,同时借:应交税费-增值税检查调整‌,贷:银行存款。收入成本的另一方,如果确实不需要收支的话,也记入以前年度损益调整即可。
2025-01-10
 你好; 补做即可; 你什么准则的;   收款了吗   
2022-09-14
借银行存款 贷,以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项 借,应交税费应交增值税销项 贷,应交税费查补税款 借应交税费查补税款 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费附加税企业所得税 借,应交税费贷银行存款。
2024-08-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×