你好,什么原因需要补的,这个增值税它不涉及到损益类的科目,它不需要通过以前年度损益调整,如果是你补了收入的话,这个收入需要以前年度损益调整。

前两年的账都没做,税务局要求补账,是跟平时正常月份做分录一样,生成报表呢?还是损益全都进以前年度损益调整?
老师补交前两年度的增值税是正常的做会计分录还是要通过损益调整呢
补缴以前年度税款形成的滞纳金计入当期损益还是以前年度损益调整,会计分录怎么做
老师,通过以前年度损益调整的收入和产生的所得税怎么做分录,通过以前年度损益调整的成本费用和减少的所得税怎么又做分录? 就是一整个会计分录怎么做下来?
老师好,小企业会计准则,如果发现以前年度损益类科目错了,需要调整,在当月更正分录直接写原型还是通过以前年度损益调整呢
如果客户和供应商为同一个公司的话,那么应收和应付对账单是否能够做到一起?如果可以,应该怎么做?老师有没有对账单格式?
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
是之前无票收入交了所得税但是没有交到增值税,产生的一个补缴
你好,那是你之前没有申报吗?那你之前的无票收入怎么做的?
之前会计也是正常做收入,但是在增税申报里面没有填无票收入
做收入的时候没有写应交税费吗?是加税合计做的收入吗?
如果是价税分开的话,销项应该有金额余额才对
是的当时做的是含税一起确认的,交所得税也是一起的。后面我们补缴是也是按含税收入补缴增值税,没有改变所得税
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税 销项
老师我们是小规模
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税 借,应交税费、应交增值税贷银行放款。
月末把以前年度损益调整结转到利润分配里面。
老师我们在今年还补缴了17年到22年的房产税也是这样处理吗?缴的滞纳金是不是应该直接放在今年的营业外支出
可以的,可以这么做的。
老师附加税也是放在以前年度调整吗?借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交增值税 应交税费—城市维护建设税
对的,是的,是这么做的。
老师那缴款的时候借银行存款贷啥啊?
借应交税费、应交增值税、 应交税费、城建税, 贷银行存款。
谢谢老师!
不用客气,工作愉快。