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老师,6月有几张发票忘记冲红,7月才冲,现在申报6月增值税只能是先交这部分增值税吗?有没有别的办法?

2024-07-09 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-09 17:14

您好,是的,要先交。不先交就是要8.1就申报7月增值税表,7.16-8.1这15天要交滞纳金,每日0.05%,还影响我们的纳税等级的, 还有一个办法,我们本年有没有申报过未开票收入正,本月就申报未开票收入负数,能少交税

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快账用户6683 追问 2024-07-09 17:16

好的,交了吧,相当于先预交7月税款

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齐红老师 解答 2024-07-09 17:17

您好,是的,后面一个办法很好的,不用预交了

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您好,是的,要先交。不先交就是要8.1就申报7月增值税表,7.16-8.1这15天要交滞纳金,每日0.05%,还影响我们的纳税等级的, 还有一个办法,我们本年有没有申报过未开票收入正,本月就申报未开票收入负数,能少交税
2024-07-09
你好,是需要的。因为6月没有减少。
2025-07-03
不需要怎么处理,申报系统自动按红冲后的销售收入统计申报
2025-07-25
同学你好 直接红冲了就可以了
2020-12-08
同学您好,也就是说您上月有开红字发票的是吗?那现在不是没有申报成功,您有进项发票的话,现在也可以勾选确认的,需要所属期是11月30日之前的
2020-12-08
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