是的 这个发票,对方如果没有勾选,你们可以开红字确认单,然后发给对方。需要对方确认了之后,你们才能红冲。
老师数电发票作废,红字发票确认信息录入,增值税用途状态显示已勾选未确认,那我要开具红字发票就是需要对方确认了我才可以开吗
老师好,问下已给对方开票,然后需要红冲这个发票,如果对方已认证,是不是对方那边提交申请负数红字表?
蓝字发票信息开具有误,发票没有交付给对方,我直接做了红冲,红字发票页面统计显示本月回退发票额度下面出现了刚刚开的蓝字金额负数,请问这种状态是不是红冲成功了?还需要别的操作吗?红字发票记录下面显示已开具的这条蓝字信息
作废数电票 的 红字发票确认信息录入 选择对应蓝字发票后,这张票显示: 增值税用途状态 消费税用途状态 入账状态 这三个都显示:未勾选 未勾选 未入账 请问 就不用去 红字信息确认单处理和红字发票开具 对?
请问老师本月开的全电发票想冲红,但是对方已经做了用途确定,我只能给他开红字确认单,让他确认之后才能冲红,但是对方不配合,我这边还有什么办法可以把发票红冲的,因为对方答应见票付款没有付款。
老师6月异地项目预缴了2%的税款然后这2%的税款可以在当地税务局不抵扣留到以后抵扣吗这个月想交点增值税
公司未分配利润5万,要做股权转让,涉及到交哪些税,怎么计算
老师,我想问问一下。我们是午托的公司,已经办理了一证多址了,最多只能挂2个地址。现在我们学生增加了,又租了一个地方,请问现在是重新办理一个公司,还是注册一个分公司
同时有好几家个体户的法人给A公司(一般纳税人)开票,又在A公司上班,可以在A公司做工资么?
老师们好 请问我们是个体户 对方和我们签合同以个人名义签的 要求我们开发票给公司 后续出了一个公司委托个人的函 这种可以给他们开票吗?
老师,23年毕业的目前可以考中级么
假设项目需要支付1000万业务费,但都是无票支出,该费用怎么才能合理入账和取出现金? 对方不会提供个体及业务相关发票,走用工平台只能付小额。对方要现金。
老师,新公司税务登记,没有实绞,投资总额写多少了
劳务报酬一年不超过6万还交个税吗?
老师,我们可以这第一季度和第二季度各计提七八万的管理费用-工资吗?然后平时我们也不申报她们的工资,后期有成本票了,再把计提的工资红冲了
我这边在申请时,显示增值税用途状态是已确认,消费税用途状态是未勾选,入账状态是未入账
你好,那就是没有勾选入账 可以问一下销售方
但是增值税用途是“已确认”啊
可是他的状态是未入账 他这个勾选了吧 认证了的意思啊
我也不知道这现在什么意思
这个不需要对方确认的。
可是系统提交后他提示对方确认后直接生成红字发票,这种要确认吗,请老师帮忙确定清楚,谢谢
增值税用途状态显示为“已确认”,通常表示对方已经完成了抵扣操作 入账状态未入账并不意味着没有选择入账标识 这个很确定
那这到底是用不用对方确认啊,请老师看看我发的申请界面的图片,对方这个显示到底是什么情况,他们到底是抵扣没,现在提示要对方确认的
他抵扣的增值税, 需要对方确认 对于购方已进行勾选确认或入账确认的,则需要购销双方中的一方发起红字开具流程,经对方确认后才可由开票方开具红字发票。
再请问一下,我今天如果冲红了6月的一张发票,是我2季度还未申报的状态冲红的,我冲红后这张票在后天2季度申报报税的时候是什么状态呢,是已经被冲红了还是说还是原来的正数存在的发票等待交税呢
一样的状态 你全部红冲他的状态就是全部红冲 但是不管状态是啥 你都要在第二季度交税
要先在2季度足额交税,7月是3季度,在3季度在把这个交过税的红字的税在抵减3季度总的税额,是这样吗
是的,对的,是这么做的。
请问这冲红后会影响我申报数据比对不
只要你的合计销售额不是负数的话就不影响
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快