即使本月还未给对方打款,收到的专票如果符合会计上对相关费用或资产的确认条件,是需要记录到本月的。 假设购买的摄影服务、影视服务是用于企业的宣传活动,会计分录如下: 借:销售费用 - 宣传费 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 如果是用于其他方面,例如用于内部管理等,可以根据具体用途计入相应的会计科目。
我们公司是销售货物的。2月发生了笔财务咨询费用,款子在2月打了,对方也提供了服务。但是还没给我们开发票。我要怎么做这笔分录?
老师小企业会计准则下对方开了张红字增值税普通发票但没给我们给了我们一张重开后蓝字普票这个该怎么入账红字发票向对方要对方没给。 这个要怎么调上月入账分录借管理费用贷现金 本月该怎么调好点红票没到手,只收到一张蓝票
老师,我们给供应商开了一张票,我们是一般纳税人,开的是6%的促销服务费,对方没有实际给我们付款,后期我们采购货品的时候冲这个费用,这笔业务要怎么做账
一般纳税人,购买摄影器材,对方给我们开了一张专票,但我们这月还没给对方打款,这个用记录到这月里面吗?怎么写会计分录
一般纳税人,购买摄影服务影视服务,对方给我们开了一张专票,但我们这月还没给对方打款,这个用记录到这月里面吗?怎么写会计分录
我这报税实操和老师讲课这页面进来不一样呢
银行承兑汇票背书转让是什么意思?
凭证没有过账会有什么影响
现在办运输公司营业执照可以用住所地吗?
我企业计提和核销电费的时候都统一进制造费用-电费,不分车间,只有在分配的时候再具体按当月工时分到各车间的生产成本中。4月做账原数冲回3月计提的电费10万,并核销3月电费15万,后又计提4月电费20万,制造费用中电费余额25万,请问我分配本月制造费用电费,需要将4月计提的20万按4月工时分配,并且将3月电费差额5万按3月工时分配,还是直接把余额25万按4月工时分配
公司生产蒜米的,开票可以开蔬菜吗?
老师,支付产品的广告服务费可以抵扣进项税额吗,广宣费能抵扣进项税额吗
视同销售的捐赠支出也要按年利润的12%扣除吗
郭老师,非独生子女,赡养老人,两个老人都60岁了,可以一个月专项减多少
为什么个税下载后,显示认证未通过