你好!你留底的税额,计入什么科目的

老师你好,我想问一下,之前我们公司向另一家公司欠款,如今现在后期要签订一份合同,可以直接抵消之前的欠款,不走银行流水么?
老师好,我想咨询一下以房抵债的事,我们客户欠我们钱,给我们的抵了一套房,然后我们公司发票要正常开,这种情况怎么处理
老师好,麻烦问下,年底有待抵扣税额,只有几块钱,是年初留下的,因为现在公司一直没业务,明年也不确定情况,我要申请退税吗?还是先留着?
老师好!我们公司是劳务公司,目前欠增值税税款20万左右,留抵税2万左右。税局打电话给老板,让我们做留抵税低欠税工作。我现在把2023年所有认证过的进项发票都打印出来了。有15万左右。我现在想找这留抵税2万是哪些进项发票产生的,怎么确定呢?麻烦说一下流程路径(这个对我很关键,麻烦老师了)
老师好,我们公司之前有欠税,现在做留抵抵欠,麻烦给我发一下留抵抵欠的情况说明,谢谢
老师 残保金的人数 是连续12个月上班的人数 还是12个月总人数除以12个月的平均人数?
老师,问一下,汽车公司,售后部的工资入销售费用还是主营业务成本
老师,工商年报的养老实际缴费基数填所属期1——12月的?实际缴费金额填1——12月实际入库的数吗?
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师代付有风险
请问老师我端午发福利费200一个人我可以直接银行发,然后做账福利费行不
老师 请问一下 营业外支出在所得税申报表中已经列明了20万 在当年的汇算清缴中 还需要把20万内包含的罚款支出单独列到A105000明细表中调增吗?
老师,工商年报的养老实际缴费基数填所属期1——12月的?实际缴费金额填1——12月实际入库的数吗?
老师合同计写要开6%的发票给对方,可我们是小规定只能开3%,专票低于6%的,从审核费扣除差额税率费用,假如审核费是1000元,6%税额是56.6元,3%税额是29.13元,差额走27.47元,1000-27.47=972.53元,那票我要怎么开呢?开多少金额
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
账上没做处理,就是现在需要留抵抵欠,税务局让写个情况说明,上传资料以后才可以留抵抵欠
留抵抵欠税款情况说明 尊敬的税务局领导: 我公司[公司全称],税号[公司税号],因[简述之前未能及时缴税的原因,如:受市场环境影响导致资金周转困难等],导致在[具体年份或时间段]产生了税款欠缴的情况。经公司查询,本公司在X年x月尚有留底税额XX元。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关税收政策,我们希望能够使用当前的留抵税额来抵减之前欠缴的税款。此举旨在积极履行纳税义务,同时优化公司的财务状况。 我们保证,所提供的所有税务资料均真实有效,且留抵税额的计算符合国家税务总局的相关规定。目前,我公司账上尚未对留抵税额进行会计处理,我们承诺将在税务局审核通过后,及时在账上做出相应的会计分录,确保账务处理的准确性和合规性。 我们已准备好所有必要的税务申报资料,并将在本说明附件中一并提交。我们期待税务局的审核,并愿意配合税务局进行任何必要的补充说明或资料提供。 感谢税务局的理解与支持,我们将继续秉持诚信纳税的原则,确保今后的税务申报和缴纳工作规范有序。 此致 敬礼! [公司全称] [公司法定代表人或财务负责人签字] [日期]