你好,你这个月需要交增值税吗?不交的话这里不用填写的。

老师,小规模纳税人增值税减免税申报明细表怎么填,比如我们企业销售额50万,增值税减免税申报表本期应抵减税额10000,增值税申报表本期实缴5000.(对湖北省外小规模纳税人减按1%征收增值税)
老师,小规模 纳税人减按1%征收充征收增值税(未达到15万)需要填这张《增值税减免申报明细表》吗?
小规模3%减按1%减免表怎么填写减征的2%,减免税申报明细表的减税优惠怎么选?
老师,小规模纳税人 申报增值税填报,增值税减免税申报明细表怎么填啊
老师,请问小规模纳税人减按1%税率开票,且季度普票未达增值税起征点,需要填报增值税减免申报明细表吗
待抵扣进项税额,和待认证进项税额,这两个科目有什么区别
有没有电商会计老师,抖音巨量百应 巨量前川,这俩是不是公司财务负责呢
以前收到的款,计入预收账款200万。注销时,可以一次性计入主营业务收入吗?缴纳增值税及企业所得税吗
老师,请问10月办的执照,11月在电子税务局备案,几月要申报
老师,外地的餐饮发票可以做福利费吗
财务费用、研发费用算经管费用吗
才营业的餐饮公司,开支需要对方提供专票吗?
员工报销,发票金额是200,员工提供的支付凭证是199.98,其中0.02分钱是某银行账号给的优惠额。那给员工报销时200,还是199.98呢
老师好,企业规模微型、小型、中型、大型,这个区分标准是什么?统计局要填数据
农业机械属于免税范围吗
需要交得
你好,1%不含税的销售额*2%
这是需要交税的,不含税销售额。
老师,这三个空应该怎么填,是什么意思呢?
我们本来是900得增值税,3%减按1%征收后实际是交300
本期发生额、实际抵扣金额都是填写不含税的销售额乘以2%。
那这里都是填写600就可以的。
老师,可以讲解一下这两个是什么意思吗?
期初余额是0吗,前面一直没有增值税,这是第一次交
期初,这里是上一个月剩余的金额。 本期发生额是你减免的2%。 你实际抵扣金额就是需要减免的,抵扣的它和本期发生额是一样的。这里没有余额。
下次再申报得话,期初余额是不是就是600呢?,本期发生额和实际减税额都填减免得税额
你好,本月和本年累计都是填写600。你哪里有期末余额?这里期末是0,这里没有期末余额
我是说下季度再申报的话,本次得期末余额是下季度申报的期初余额吗
你好,这一次没有余额,不会有余额的。你有余额就不对。
我知道这次没有余额,我是说如果有余额得话,上季度的期末余额是不是是下季度的期初余额
是的,对的,是这么做的。