你好,你现在选择的话,没有选择的选项了,这个政策已经结束了,你现在不好申报。他是应该主表应纳税减征额,还有减免明细表,减免性质里面选择减免性质,在本期发生额实际抵扣金额里面填写减免的2%。

湖北小规模普票3%减按1%税率缴纳。申报纳税时,需要将优惠2%的税额填写在增值税减免明细表中吗
小规模3%减按1%减免表怎么填写减征的2%,减免税申报明细表的减税优惠怎么选?
《所得税减免优惠明细表》和《减免所得税优惠明细表》各自填的是什么信息
老师,小规模纳税人3%税率减按1%征收,开专票1个点,在申报时填写了减免税申报明细表,请问减免的这2个点的税金,需要做账吗?应该怎么做?
小规模开具普票未超过30万,符合减免政策,表三增值税减免申报明细表要填吗?点提交申报时,风险提示要填减免优惠的2%,请问我噶怎么办呀?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
对的,但现在需要申报我要怎么填呢?
去税务局那边申报的 应该是不会给你减免 我们这边是这样的