你好 对方给你开专票吗 是的话支付的/(1➕税率) 安这个

你好,请问一下,上个月已经暂估入库,而且已经销售,这个月才收到发票,怎么做账,上个月暂估入库,是借:库存商品,贷:应付账款
老师,请问就是我们的产品已经入库,也已经出售了,但是供应商的材料采购发票一直还没有到,那我的材料采购是暂估入库了,那产成品也是暂估暂估入库吗?
您好老师 款已付 货已到 发票未到 增值税不是不能暂估 已付款已付货款里面已经包括增值税了 暂估入库 怎么做账 收到发票后怎么冲减
老师,你好!5月购买商品,货已入库,款已付,票未到!我做了暂估,借:库存商品—暂估 贷:银行存款 6月票到了,我是把5月凭证红冲,那正确的分录应该怎么写啊?谢谢!
公司购买仪器款,先支付定金,之后收到货按库存商品-暂估入库(没收到发票时候做暂估入库)然后销售出去结转成本,最后收到发票再转到库存商品,请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷:预付账款
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
就是暂时还没有取得发票,如果取得发票不就可以直接做库存商品了吗
如果你不入库的话,那你们单位的库存商品和你实际的不就不一致了?
还有它影响你结转成本吧,你当月购入的,当月再销售出去,你这样的话不就没法结转成本了。
如果不暂估入库,库存商品就负数了
那就是需要暂估 这个方法本来就是正规的操作
现在就是问暂估怎么做分录?
借库存商品贷、应付账款暂估。
已支付出去的,借预付账款贷银行存款。
暂估的这些货款已经先付出去了
意思是款已付,货已到,就是发票还没到
借预付账款贷银行存款,这个是你支付的。 然后暂估,为了体现暂估,借库存商品贷应付账款暂估,这个有什么问题吗,没有吧。
发票来了以后呢?
借应付帐款暂估 贷库存商品 借库存商品 进项 贷预付账款
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快。
请问企业银行利息回单怎么做分录?
借银行存款借财务费用,利息负数