你好 对方给你开专票吗 是的话支付的/(1➕税率) 安这个

货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
老师,采购的商品已入库,款已付,发票未到,怎么做暂估入库啊
老师,购进商品,没有拿到发票,做借库存商品 贷应付账款—暂估,这个暂估后面是不是还要付上供货商的名字呢,还是所有供货商的商品没有拿到发票,都用一个暂估科目就好
老师您好,想请教一下,之前购货没有取得发票,做的暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分,我要怎么做分录?是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗?
朴老师,24年的打车发票在25年可以税前扣除吗?
批零免税普通发票是什么?能帮忙找个图片吗?是手撕的那种发票吗?它不能计算抵扣增值税吗
老师您好,我公司购买了一块土地和地方附着物共7000万,中间买了一部分地上附着物的废品,后又平价7000万政府收回,我公司的会计分录怎么起?
年底库存太大,进项发票先不入账,下月入可不可以
老师,建筑行业,有那么个情况,施工合同还没签下来,但是已经开工了,相应的成本发票也收到了,我想根据成本确认收入,做未开票收入,但是没有合同就无法开具外经证输入外经证合同名称,那么可不可以先做未开票收入,后期合同签订了再开外经证预缴税款
品牌新享淘宝老客礼金软件服务费是商家给客户的让利,平台先垫付给我们了,客户确认收货后,我们再还给平台,应该怎么做账?假如说这笔订单是1360,我们实际收到1360,包含了应该支付给消费者的300,这个300是平台先垫付给我们的,确认收货后我们再把这300还给平台,我们应该怎么做账?
老师好,前面没有银行手续费发票,汇算的时候5000元手续费全部纳税调增了,后面发票过来了,账务处理就红冲手续费 在按发票重新入账进去,那这个到次年要不要汇算调减的
注册营业执照里的注册资本。实缴完后,可以用来干嘛
老师,一般纳税人平台收入之前第三季度没有报,可以全部报在12月吗
老师电力 我司 自用+给其他租客用 发票我司收 在开票给其他公司 销售电力分录 借:应收账款 --用电公司 1、2、3、4 贷:其他业务收入 贷:应交税费-销项税额 电力成本 借:其他业务成本 (我司+他户用) 借:应交税费-进项税额 贷:国网电力 支付电力 借:国网电力 贷:库存现金/银行存款 我第二步自用的 直接走掉了 分录合理 对吗?
就是暂时还没有取得发票,如果取得发票不就可以直接做库存商品了吗
如果你不入库的话,那你们单位的库存商品和你实际的不就不一致了?
还有它影响你结转成本吧,你当月购入的,当月再销售出去,你这样的话不就没法结转成本了。
如果不暂估入库,库存商品就负数了
那就是需要暂估 这个方法本来就是正规的操作
现在就是问暂估怎么做分录?
借库存商品贷、应付账款暂估。
已支付出去的,借预付账款贷银行存款。
暂估的这些货款已经先付出去了
意思是款已付,货已到,就是发票还没到
借预付账款贷银行存款,这个是你支付的。 然后暂估,为了体现暂估,借库存商品贷应付账款暂估,这个有什么问题吗,没有吧。
发票来了以后呢?
借应付帐款暂估 贷库存商品 借库存商品 进项 贷预付账款
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快。
请问企业银行利息回单怎么做分录?
借银行存款借财务费用,利息负数