同学,你好 直接做账报废处理,不需要在增值税申报表体现
老师,我们公司有固定资产报废,残值有收入但是没开票,收的现金,能入账吗,用交销项税吗,清理报废固定资产需要哪些手续吗
老师好 公司报废汽车处理 收入开了转票 增值税怎么申报 需要抱吗
现在公司要解散了,一些固定资产还没有折旧完就要处理。请问老师,1.如果我们将固定资产作报废处理的收入需不需要开票。申报时是不是作不开票收入。2.如果将固定资产出售的话,怎样做账务处理?
老师好,请问固定资产不折旧了残值处置收入,需要报增值税收入吗?填在哪一项里?是记营业外收入还是资产处置损益?
老师您好,请问处理公司固定资产残值报废处理,需要填报增值税未开票收入吗,还是直接做账报废处理,不需要在增值税申报表提现?
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
好的,谢谢老师,分录怎么做啊?
同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理
报废处理的固定资产残值需要相关手续才能做报废处理吗?还是公司自己决定就行了,不关税务的事?
同学,你好 公司自己决定就行了
好的,谢谢老师,也没有价值界限吧
同学,你好 是没有的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利