你好!是的,可以按不含税
建筑安装工程承包合同印花税按照含税金额还是不含税金额申报
老师印花税建设工程合同,要按含税金额还是不含税金额申报
建设工程合同金额1个亿(含税),列明了不含税金额及增值税金额,那么在按照开票金额申报印花税的时候,是不含税的开票金额进行申报还是含税开票金额进行申报呢
50w的采购合同注明了金额为暂定合同,并写明了含税金额,不含税金额,增值税额为多少,对方开票也不是一次性开的分次开具发票,我们申报印花税时的计税依据是什么?按照开票的不含税金额 还是按照暂定合同的不含税金额呢?
申报印花税是按开票的不含税金额报还是含税金额申报
律师事务所(合伙企业),每季度交了个人经营所得税,未分利润分红还需要交税吗?
老师库存过大可以做点无票收入吗?
您好,2025年10月起按新版报表填,企业季度所得税申报中,“已计入成本费用的应付职工薪酬”(第一栏)是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数,含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费;“实际支付的应付职工薪酬”(第二栏)仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数(即个税扣缴端申报的税前工资金额),不含福利费等,也不包含个人部分社保公积金,且实发数要和个税申报数据比对,差异大可能预警。老师这个对吗
填写企业所得税纳税申报表,实发工资数,与个税审报不一致,怎么处理
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
小规模企业普通发票入账标识选择已入账企业所得税税前扣除,还是选择企业所得税不扣除?
老师好!我们是小规模纳税人,购买物资厂家返点的费用计入其他业务收入,这个季度我们的开票金额不满30万元免增值税,那这部分返点的服务费还用做价税分离吗?还是可以全额计入其他业务收入?
老师好,这个季度所得税报表上出现的已记入成本费用职工薪酬怎么填写
企业给客户提供的咨询服务,但是我们企业又是外包给别人做的,别人开个我们的服务费发票可以做成本吗?