你好,这个都可以的。你看下你和你做的项目相关嘛?相关的话,你就可以做成本。
老师,我们是软件企业,跟顾客签订了一个技术开发合同,但是合同有一部分技术服务是外包给其他工作做的,那这部分服务我们是做成本,还是研究费用呢?
老师好,我们餐饮企业,有一部分是自营的,有一部分是把这个摊位位置分包给别人做,我们提供厨师服务团队人工和原料等,餐饮销售收到的款,直接进入我们公户,然后我就按一定的百分比给她决算,这笔决算款对方无法提供发票?我应该怎么做账?
老师好,我们企业和个人在旅游景点合作卖肠合同约定利润三七分成分给他的,这部分利润我们通过公户打给他,我们单位都涉及到什么税?他个人涉及个税是吗?
老师您好!我们单位跟总包签了劳务分包合同,里面含小部分辅材,我们的成本一部分是做工资表给总包代发做成本,一部分由班组长个人代开建筑服务发票做成本可以吗?
老师,您好,我们单位跟一家单位合作,该单位给我们提供申领我们这个行业许可资质的服务,需预付款,资质申领成功后付余款 这部分费用怎么处理好呢?算我们的成本,还是其他应付款? 谢谢老师
销售单未收到货款,怎么入账
老师,你是我公司在辽宁省的A产品的销售代理,给你的不含税价格450元,你把产品卖给B公司含税价460元✖️60吨=27600元,我单位已经给B公司开具27600元,B公司对公付款给我公司27600元,平账。你需要付我公司27600✖️7%=1932元税点钱,我还需要给你返什么钱么?
你好,老师,税务局查账,我们借给一家公司钱,有两三年了,当时没有还,也没有计提利息,税局要求缴纳个税,我们怎么处理好呢
新公司注册完成,营业执照公章开户完成之后做什么
老师!在实际工作中怎么区分合同资产和应收账款的使用?
请问老师,A(境内)投资B(境外),B(境外)已经在境外缴纳企业所得税了分红到A(境内),A(境内)需要缴纳分红税吗?
递延所得税资产的数是5万,那我本身这一年要交100万的所得税,那我利润表所得税费用的数是100+5=105万?还是100-5=95万?
董老师 有问题咨询 您在线吗?
公司租车每月租金1000元,租一年,需要交多少个人所得税
纸质版发票丢了怎么办
注意一下,这个收入不能小于成本。
都是与项目相关的技术服务
还有一个实物的问题,麻烦您,能教我做一下低值易耗品过账的分录吗?谢谢
借低值易耗品,贷,银行存款 领用, 借制造费用或者管理费用等, 贷低质易耗品。
谢谢老师,非常感谢
不用客气,工作愉快。
老师,再麻烦您个问题 刚才的分利润的业务,算作我们公司的成本,这个分录怎么做呢
借主营业务成本贷银行存款,如果你对应的收入多了的话。
对应的收入多了的,可以计入主营业务成本,您是这个意思吧
对应的收入做了,你就可以直接做主意业务成本,因为有收入才能有成本