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老师公司公户上有几千块钱代垫电费转入,我们还没给对方开发票,为什么资产负债表报税其他应收款项目期末余额是零呢,其他应收款本期发生借贷相抵了,这样有什么不妥吗

2024-07-11 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-11 13:43

您好 请问可以把您其他应收款明细账截图一下吗

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快账用户3552 追问 2024-07-11 13:49

老师明细账我还没有做

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快账用户3552 追问 2024-07-11 13:51

这不是抵了吗?是因为我们还没有给对方开发票的缘故吗

这不是抵了吗?是因为我们还没有给对方开发票的缘故吗
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齐红老师 解答 2024-07-11 13:52

您是代收代付的业务 对么?都在同一个月?

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快账用户3552 追问 2024-07-11 13:53

是的,就是我们公司交电费,替对方公司代垫,他们把他们应该支付的电费再转给我,这是6月的,目前还没有给他们发开票

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齐红老师 解答 2024-07-11 13:55

那您单位会收到电费发票吗

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快账用户3552 追问 2024-07-11 13:56

会收到总电费发票,比如3000对方支付2000电费给我,我在给他们开发票

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快账用户3552 追问 2024-07-11 14:03

目前我报税没有涉及到税款的问题,都是零

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齐红老师 解答 2024-07-11 14:11

那您现在这样处理可以的哈

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您好 请问可以把您其他应收款明细账截图一下吗
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2025-12-18
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