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老师,6月份公司免税收入652332,公司本来是免税行业,卖掉一辆货车4000元,开了普通发票给对方,申报增值税的时候要怎么填?

2024-07-11 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 14:54

一般纳税人还是小规模的。

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快账用户1674 追问 2024-07-11 14:57

一般纳税人的

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齐红老师 解答 2024-07-11 14:58

3%销售货物第5列、第6列里面填写,然后减免的1%在主表应纳税减征额还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额里面填写。

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快账用户1674 追问 2024-07-11 15:00

实际缴纳2%的增值税是吗

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齐红老师 解答 2024-07-11 15:01

你好是的,是这么做的。

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快账用户1674 追问 2024-07-11 16:00

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-07-11 16:02

不用客气,工作愉快。

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一般纳税人还是小规模的。
2024-07-11
你好同学,那咱还给对方开发票吗?
2023-08-11
你好。您是销售方,您是按照您的销售额来缴纳增值税。
2023-04-06
你好,1万/1.03×2%,按照这个来交增值税。填写在附表1,3%的销售货物里面,然后减免的1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。
2024-07-05
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