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老师,23年购买了固定资产,发票少开了1000元,以折旧计入了管理费用;23企业年所得汇算没调增,这个该怎么处理

2024-07-11 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 16:36

你好,需要做23年汇算清缴的更正,把应当调增的调增

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快账用户4978 追问 2024-07-11 16:38

哦哦,好的,像这种金额不是很大,能做今年的调整吗

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快账用户4978 追问 2024-07-11 16:39

管理费用减少

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齐红老师 解答 2024-07-11 16:39

你好,不可以,因为这个不是今年的 

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你好,需要做23年汇算清缴的更正,把应当调增的调增
2024-07-11
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借应收账款, 贷固定资产清理应交税费应交增值税。 然后把固定资产清理余额结转到利润分配未分配利润, 借应交税费应交增值税贷银行存款, 借利润分配未分配利润, 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款
2024-12-13
你好,这个我建议你就做到24年就可以了。
2024-11-18
您好,我们账上全错了,账面要直线法折旧的呀,这样才有税会差异,要更正22年和23年折旧数据了,22年所得税汇缴要更正申报 正确申报是这样的 第一年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 同时第10栏500万以下设备器具一次性扣除 一样填写 第二年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 8列都是原值,5列填0
2024-03-28
您好,这个的话,是需要汇算调整的,要的
2024-04-22
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