你好,你现在有收入,现在结转一部分成本,要不有需开发票的风险

在公司成立的时候有个3000万验资报告,而且也有转进公司账户,当月又全部转出了,后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账,所以一直到今年账上都没有这个记录体现,实收资本为0,一直是老板打钱进来运营的,现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了,我想着如果补计入实收资本3000万,那么其他应收款金额太大,会不会有什么风险,第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了,入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了,所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决
通过询问M注册会计师了解到2020年5月,阳关公司推出加盟营运模式。一次性收取加盟费60万元,提供六年加盟期间的培训和网络服务。2020年度阳关公司共收到加盟费1800万元。 同时A注册会计师在审计工作底稿中记录了甲公司的财务数据,部分内容摘录如下: 营业收入--加盟费收入项目 2019年金额为0;2020年体现为1800万 要求:指出上述所列事项是否可能表明存在重大错报风险。如果认为可能表明存在重大错报风险,简要说明理由。如果认为该风险为认定层次重大错报风险,说明该风险主要与哪些财务报表项目(仅限于应收账款、预付款项、预收款项营业收入、营业成本、投资收益)的哪些认定相关(不考虑税务影响)
正达会计师事务所首次接受委托,审计阳关公司2020年度财务报表,委派某M注册会计师担任项目合伙人。某M注册会计师确定财务报表整体的重要性为1200万元。阳关公司主要提供快递物流服务。通过询问M注册会计师了解到2020年5月,阳关公司推出加盟营运模式。一次性收取加盟费60万元,提供六年加盟期间的培训和网络服务。2020年度阳关公司共收到加盟费1800万元。同时A注册会计师在审计工作底稿中记录了甲公司的财务数据,部分内容摘录如下:营业收入--加盟费收入项目2019年金额为0;2020年体现为1800万要求:指出上述所列事项是否可能表明存在重大错报风险。如果认为可能表明存在重大错报风险,简要说明理由。如果认为该风险为认定层次重大错报风险,说明该风险主要与哪些财务报表项目(仅限于应收账款、预付款项、预收款项营业收入、营业成本、投资收益)的哪些认定相关(不考虑税务影响)
正达会计师事务所首次接受委托,审计阳关公司2020年度财务报表,委派某M注册会计师担任项目合伙人。某M注册会计师确定财务报表整体的重要性为1200万元。阳关公司主要提供快递物流服务。通过询问M注册会计师了解到2020年5月,阳关公司推出加盟营运模式。一次性收取加盟费60万元,提供六年加盟期间的培训和网络服务。2020年度阳关公司共收到加盟费1800万元。同时A注册会计师在审计工作底稿中记录了甲公司的财务数据,部分内容摘录如下:营业收入--加盟费收入项目2019年金额为0;2020年体现为1800万要求:指出上述所列事项是否可能表明存在重大错报风险。如果认为可能表明存在重大错报风险,简要说明理由。如果认为该风险为认定层次重大错报风险,说明该风险主要与哪些财务报表项目(仅限于应收账款、预付款项、预收款项营业收入、营业成本、投资收益)的哪些认定相关(不考虑税务影响)
一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-8000】元;2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元;4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。 老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多 有没有关系啊 但是确实是没有收入成本 只有费用 也没有折旧
制造业内的财务部的工资不是应该计入财务费用吗还是计入管理费用
老师,医美机构因医疗纠纷支付给客户的和解补偿款,是进销售费用还是营业外支出?
老师好,请问公司没有车,员工通行费发票可以报销吗
一般纳税人,代扣代缴手续费退费9.97元,需要申报增值税收入吗,计入哪个科目,申报表填入那列申报
补缴以前年度税费,能在汇算清缴扣除吗
合并报表的现金流量表期末现金余额本月数和累计数不一致的原因
老师,我们25年3月直接发放24年12月工资 (一直也没计提过这个工资) 发放分录 借:管理费用-工资3万 贷:银行存款 3万 1、因为是25年发的24年12月工资, 我还需要去更正24年汇算清缴表吗? 怎么更正24年表? 2、更正完24年汇算清缴表后。 25年汇算表的A105050工资薪金支出的 账载金额写多少? 实发金额写多少 税收金额写多少
财务报表报送与信息采集(小企业会计准则) 和汇算清缴的税金及附加数对不上要更正吗
老师,我1.30收款80000开了120060发票,4月又付款一笔5万/8万/5万合计18万,后面还没开票,我怎么录凭证,因为我们合同单,会提前开票,
现在新公司 税务注册 需要去大厅办理吗
老师:没有收入!
直接忽略提交申报就行了,这种没有风险
老师:但要提交的时候点击风险提示服务为低风险,直接提交没问题吗?因为我第一季度也没收入,亏损了差不多4万,第二季度亏损了7万,累计亏损11万多,系统意思说两个季度亏损差别太大。因为我第二季度,工资计提的多了点,是不是要调整一下计提工资数据,让两个季度亏损数据差别不要太大?
你好忽略提交就行,这个没有关系
老师:第二季度实际的工资没那么多,我多计提是想有项目的时候可以有点弥补空间,我担心现在低风险申报,税务推送风险,要求写说明,提交相关材料核实!
你好,这个不会 不是长期没有收入没有关系。
谢谢老师:祝您生活愉快,工作顺利,天天都有好心情!
不用客气,工作愉快,非常感谢。