您好,借:应交税金-未交增值税 0.1 贷:主营业务收入 0.1 销售款就是在增值税和收入之间分配的,不是这个就是那个

老师,小规模纳税人上个季度暂估收入2万元,增值税申报表却按开票金额申报的,导致财务报表和增值税申报表收入不一致,这个季度红冲暂估收入,增值税申报表也按开票金额申报,这样处理可以吗
老师,填增值税申报表,附表5,附加税,四舍五入尾数跟我做的账对不上,进入电子税务局改表不得,要如何处理?
请问上个月申报增值税时疏忽在增值税申报表四本期实际抵减税额填数,导致这个月申报时出现了期末余额,请问这种情况如何订正?谢谢
某小规模企业账上确认的增值税额为500元,申报表中的增值稅额为500.1元,账表相差的1分钱。 借:营业外支出 0.1 贷:应交税费一应交增值税 0.1 借:应交税费一应交增值税 500.1 贷:银行存款 500.1 老师:这个处理方式合适吗?
申报增值税申报表时,税额四舍五入导致,未交增值税贷方余额0.1元,这个如何进行账务处理
小规模纳税人,开了5万的发票,税率1%,应纳税销售额49504.95,增值税495.05,但申报增值税时,小微企业免税额一栏默认是是1485.15,是49504.95的3%。请问我计入营业外收入-免税收入的应该是495.05还是1485.15
辽宁省现在实现了用手机电子税务局app去给个体户报税吗?
老师,您好!自然人股东用专利实缴500万元注册资本需要缴纳印花税,且需按“产权转移书据”税目,也按500万元缴纳印花税吗
有些费用产生了没有发票,会计分录是借其它已收款,贷银行存款吗
老师注册资本金降资,股东决议在哪里下载
往年应交税金少计提 72 要怎么处理 25年要怎么处理啊 交的比计提多72 会计分录 小企业会计准则哦
老师,本身我需要交所得税,但是我因为填了一次性加入折旧固定资产,还需要做所得税的计提呢?
往年应交税金少计提 72 要怎么处理 25年要怎么处理啊 交的比计提多72
出口免退申报,只能出口当年的申报嘛
老师你好,人力资源公司,有个客户装卸费40000,但是她从自己私户付公户了,也没要钱开票,这个报税时怎么做账啊
如果是2023年产生的呢
您好,2023年一角钱也是这个分录,不影响什么,
那报表跟账务上岂不是差了1分钱
如果收入账上跟报表差了几分应该怎么调整,
您好,我们现在不是把账调得和报表一样的么,