你好,就是你申报的金额比系统的金额相差超过了500
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请问这是什么意思,印花税申报是按不含税销售额还是含税销售额,还是进销账合计不含税金额?
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500,请确认申报是否准确? 这个怎么处理
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计偏离值超过500,请确保申报是否准确?老师,这是什么意思?
申报印花税时:税务系统提示印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.00,请确认申报是否准确?是什么意思?
请问进行季度印花税申报的时候,提示合计值与企业进销发票合计数偏离超过500,怎么处理?
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
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老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
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老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
那个怎么弄?
按照实际开的发票数申报的
你好,这个没关系,他只是确认。
感觉每个公司申报的时候都出现这种情况啊
为什么正常申报也会出现?
是不是系统有问题
你好,因为系统里面它是按你购进与销售的金额来的。 但实际上还会有别的事项。