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请问进行季度印花税申报的时候,提示合计值与企业进销发票合计数偏离超过500,怎么处理?

2024-04-11 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 12:41

你好,你看下你交纳的印花税是根据什么来的?

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快账用户9678 追问 2024-04-11 12:44

收入+成本

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齐红老师 解答 2024-04-11 12:46

你好,那你就可以忽略的。他上面是根据发票的。

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快账用户9678 追问 2024-04-11 12:47

这个进项发票不包括普票吧?我的成本里还有一部分普票,这咋整呀

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齐红老师 解答 2024-04-11 12:49

包含在里面的不管专票普票。

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快账用户9678 追问 2024-04-11 12:50

如果我就这样申报,不调整有什么后果

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快账用户9678 追问 2024-04-11 12:50

估计包含了一小部分我计提的折旧和一点运输成本

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齐红老师 解答 2024-04-11 12:51

只要你少缴纳,没有关系。

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快账用户9678 追问 2024-04-11 12:51

如果这样按成本+收入  来申报了会有什么后果?

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齐红老师 解答 2024-04-11 12:54

你好,这种没有后果的。

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快账用户9678 追问 2024-04-11 12:58

没少缴纳就没关系是吗?

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齐红老师 解答 2024-04-11 13:02

是的对的,是这个意思的

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快账用户9678 追问 2024-04-11 13:05

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-11 13:07

不用客气工作愉快

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你好,你看下你交纳的印花税是根据什么来的?
2024-04-11
你好同学,是不是有普票或者备案的合同未开票的收入
2024-07-16
你好,这个是不是和你申报增值税的数值不一样啊?
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您好 可以忽略提示 继续申报的哈 不能单位所有专票都申报印花税 有偏差没事的
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您好,这个的话,你是不是,有一些采购啥的,没申报啊那些
2024-07-12
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