你好,你看下你交纳的印花税是根据什么来的?
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500,请确认申报是否准确? 这个怎么处理
申报印花税时:税务系统提示印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.00,请确认申报是否准确?是什么意思?
老师,新版电子税务系统报印花税的时候提示:印花税合计金额合计值与企业增值税进销发票金额合计数偏离值超过500,请确认是否准确?以前没有这样的提示啊
请问进行季度印花税申报的时候,提示合计值与企业进销发票合计数偏离超过500,怎么处理?
印花税填报,提示印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过7500
跟专票同样操作吗?普票的税额计入哪个科目
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股权变更的流程是什么?
老师 请问下 股东分红的个税 一般什么时候给代扣呢
一样不知道怎么算比如保险费
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企业所得税季初资产总额填多少
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收入+成本
你好,那你就可以忽略的。他上面是根据发票的。
这个进项发票不包括普票吧?我的成本里还有一部分普票,这咋整呀
包含在里面的不管专票普票。
如果我就这样申报,不调整有什么后果
估计包含了一小部分我计提的折旧和一点运输成本
只要你少缴纳,没有关系。
如果这样按成本+收入 来申报了会有什么后果?
你好,这种没有后果的。
没少缴纳就没关系是吗?
是的对的,是这个意思的
好的,谢谢
不用客气工作愉快