根据中国税务法规,境内的单位和个人在发生某些跨境服务应税行为时,可以免征增值税。 1.工程项目在境外的建筑服务和工程监理服务。 2.工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务。 3.会议展览地点在境外的会议展览服务。 4.存储地点在境外的仓储服务。 5.标的物在境外使用的有形动产租赁服务。 6.在境外提供的广播影视节目(作品)的播映服务。 7.在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务。

请问境内单位向境外单位提供信息咨询服务,能否享受跨境应税行为免征增值税,要满足什么条件才能享受?呢?
请问境内单位和个人向境外提供的完全发生在境外的咨询服务,要交增值税
境外单位或个人在境内发生应税行为,在境内设有经营单位,增值税扣缴义务人是销售方嘛?
请问老师,境内的单位和个人发生跨境服务应税行为,能免征增值税吗?
请问老师,境外母公司与境内子公司之间能交易吗?有哪些税务问题呢?交易内容符合跨境服务免征增值税范围能享受吗?
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢