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老师,股权转让后应收被转方款项为20万,23年年底的时候商定说是收不回来这部分钱,就计入了营业外支出——无法收回款项;今年对方资金充足了有说可以支付了请问我怎么账务处理?是计入未分配利润还是营业外支出红字

2024-07-12 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 13:43

您好,这个的话是计入到未分配利润  这个的

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快账用户7382 追问 2024-07-12 13:45

那这样的话有什么风险么?因为去年计入到营业外支出,使得利润减少,今年计入未分配利润不会影响我当期的利润?这样税费申报需要操作什么么?

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齐红老师 解答 2024-07-12 13:47

不会的,因为相当于,我们今年做转出调的是年初未分配利润,所以对当年利润没有影响,是需要去年的重新申报的

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快账用户7382 追问 2024-07-12 13:51

这样的话是需要纳税调增去年的汇算清缴么?

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齐红老师 解答 2024-07-12 13:51

嗯对,调整去年的汇算表

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您好,这个的话是计入到未分配利润  这个的
2024-07-12
你好可以转为营业外支出核算
2025-08-08
那个是更正23年的年报,然后做汇算
2025-05-12
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2025-07-15
您好,是的,23年我们调增的,现在收回来,就是您写的这2个分录,我们还是去更正23年申报表,2023年年度汇缴申报时,在A105000表中,其他 栏,将这部分金额填入调增金额,现在我们去更正这个年度汇缴申报表,把原来调增的那一个改为0就可以了,那当然我们营业外支出账载也是0
2025-05-12
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