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请问小规模企业本月支付A单位服务费1000元,已开发票,计提的话如何做分录?

2024-07-12 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-12 16:05

您好,这个的话,你说计提增值税?

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:22

是说管理费用的计提,小规模收到对方的票要计提吗

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齐红老师 解答 2024-07-12 16:23

不用,小规模的话,就是价税合计,直接做成本费用的

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:23

意思是小规模企业收到对方的1000元发票,已支付,需要如何做分录

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齐红老师 解答 2024-07-12 16:23

借 管理费用  1000  贷 银行存款 1000  这个

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:28

就是主营业务成本的计提

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齐红老师 解答 2024-07-12 16:28

啥意思?你刚才不是说收到的是费用票吗?

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:35

是支付对方的软件服务费票,应该属于成本,我表达错

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:36

对方给我开软件服务费票,我付给对方1000,这个需要计提吗

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齐红老师 解答 2024-07-12 16:39

对方给你开,你付给对方,那不就是你的费用吗,你不用计提啊,就是支付出去,然后就做费用分录就可以的呀

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快账用户2988 追问 2024-07-12 16:45

明白了,谢谢您!

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齐红老师 解答 2024-07-12 16:52

不客气的,祝您开心

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您好,这个的话,你说计提增值税?
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你好,可以的,具体的是什么业务的。主营是什么的?用在哪里的?
2022-10-20
先开具发票的以开具发票时间为准,未开具发票的,但签订合同有书面合同约定的付款时间,以约定的付款时间为增值税纳税义务时间 4、5月按照工程的完工进度确认收入及结转成本,4月填增值税报表可在未开具发票填写当月应缴纳增值税的收入数据,5月开具发票可在申报表中未开票栏中填写负数做冲回
2024-03-11
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