您好,这个的话,你是不是,有一些采购啥的,没申报啊那些
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500,请确认申报是否准确? 这个怎么处理
申报印花税时:税务系统提示印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.00,请确认申报是否准确?是什么意思?
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过7500.0,请确认申报是否准确? 老师这是什么情况
老师,新版电子税务局申报印花税提示 印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数值偏离值超过500.请确认申报是否准确,这种情况怎么办,直接点确定提交吗
印花税税源采集时提示这个:印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请确认申报是否准确?,是什么意思呢?
我们是按收入加成本合计数乘0.6%的计税金额算的
那不行,这个肯定还有其他的,最少差异再缩小一些
刚刚错了,是乘60%
要按什么报呢
是按照这俩相加,但是你可以改变一下比例
一直都是这个比例
对,但是之前没这么严格,现在越来越严格了,这个
一般是按多少比例申报
适当调整,他没有一个固定的,但是偏差,最好别超过500
好,谢谢谢谢谢
不客气的,祝您开心